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书名 审计学(21世纪经济管理类精品教材)
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 余玉苗
出版社 清华大学出版社
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简介
编辑推荐

审计学是会计学和财务管理专业的核心课程之一,讲授现代审计的基本原理与基本方法。本书是在2004年版的基础上修订而成的,全书共十三章,以注册会计师审计为主线,对现代审计的基本原理、财务报表审计流程、各交易循环审计程序、审计报告等作了系统的阐述,同时兼顾了政府审计和内部审计的内容。

内容推荐

本书共十三章,以注册会计师审计为主线,对现代审计的基本原理、财务报表审计流程、各交易循环审计程序、审计报告等作了系统的阐述,同时兼顾了政府审计和内部审计的内容。

本书可作为各类高等院校会计学、财务管理、工商管理、财政(含税收)学、金融学等专业的教材,也可作为从事会计、审计、财务管理、证券监管和银行监管、税务稽核等相关实际工作的人员进行培训和自学的参考资料。

目录

第一章 概论

 第一节 审计的概念及分类

一、审计的几个定义

二、审计的分类

 第二节 注册会计师审计的产生及意义

一、注册会计师审计的起源和发展

二、注册会计师审计的意义

 第三节 注册会计师的职业资格

一、美国注册公共会计师的考试与注册

二、英国特许会计师(AcCA)的考试与注册

三、我国注册会计师的考试与注册

 第四节 会计师事务所的主要业务

一、美国会计公司的业务种类

二、我国会计师事务所业务范围

 第五节 会计师事务所的组织

一、西方国家会计师事务所的组织形式

二、我国会计师事务所的设立

三、会计师事务所的规模

思考题

第二章 注册会计师执业规则

第三章 审计目标、证据与工作底稿

第四章 业务承接与审计计划

第五章 内部控制及其测试

第六章 审计抽样

第七章 销售与收款循环审计

第八章 购货与付款循环审计

第九章 生产与职工薪酬循环审计

第十章 筹资和投资循环审计

第十一章 货币资金与特殊项目审计

第十二章 结束审计与审计报告

第十三章 政府审计和内部审计

参考文献

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更新时间:2025/3/31 19:55:15