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书名 内部控制与风险管理(理论实务与案例)/MPAcc精品系列
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 李晓慧//何玉润
出版社 中国人民大学出版社
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简介
编辑推荐

李晓慧、何玉润编著的《内部控制与风险管理:理论、实务与案例》是MPAcc精品系列之一。全书共分七章,内容包括:内部控制与风险管理概述;影响内部控制实践的重要立法与研究;内部控制(风险管理)体系建立;内部控制(风险管理)设计;内部控制(风险管理)的评价;内部控制(风险管理)审计;内部控制对外披露。

本书专门针对MPAcc、EMBA、MBA、EDP以及公司管理者、注册会计师和咨询师等专业人士进一步学习和提高而写作,同时也适合作为经济、管理类专业高年级本科生以及公司内部培训的入门知识读本。

内容推荐

李晓慧、何玉润编著的这本《内部控制与风险管理:理论、实务与案例》的特点如下:

具有最新的理论贡献。《内部控制与风险管理:理论、实务与案例》梳理了国内外最新的内部控制理论,深入探讨了内部控制(风险管理)的本质属性,解答了目前该领域理论方面的一些问题和疑惑。

在内部控制的实务和操作方面力求系统、注重实效。《内部控制与风险管理:理论、实务与案例》围绕内部控制要素、设计、评价、审计和披露几个方面凸显实务操作的流程、底稿以及案例,让读者既知其然,也知其所以然,有助于其更好地运用内部控制提升公司价值。

写作风格活泼新颖,编写体例创新,可读性更强。《内部控制与风险管理:理论、实务与案例》搜集整理了大量国内外企业的真实案例,行文活泼生动,将枯燥严肃的审计问题以鲜活的案例展现出来,引导读者结合自己的学习和工作实践进一步思考,帮助读者有兴趣地主动学习和汲取知识,增加了本书的易读性。

受众对象更加广泛。《内部控制与风险管理:理论、实务与案例》专门针对MPAcc、EMBA、MBA、EDP以及公司管理者、注册会计师和咨询师等专业人士进一步学习和提高而写作,同时也适合作为经济、管理类专业高年级本科生以及公司内部培训的入门知识读本。

目录

第一章 内部控制与风险管理概述

 第一节 内部控制理论沿革

 第二节 风险管理观念的形成与演变

 第三节 内部控制与风险管理的协调

 讨论思考题

 案例讨论与分析:安然和安达信的毁灭

第二章 影响内部控制实践的重要立法与研究

 第一节 影响内部控制实践的相关立法

 第二节 中国影响企业内部控制的相关立法

 第三节 内部控制与风险管理相关文献研究

 讨论思考题

 案例讨论与分析:中信泰富炒汇巨亏事件

第三章 内部控制(风险管理)体系建立

 第一节 内部控制(风险管理)体系构建的原则与流程

 第二节 内部控制(风险管理)手册及其构建的主要工作

 第三节 内部控制(风险管理)构建的实践

 讨论思考题

 案例讨论与分析:中航油(新加坡)公司巨亏事件

第四章 内部控制(风险管理)设计

 第一节 企业内部控制(风险管理)分类与设计流程

 第二节 与企业控制环境有关的内控子系统设计

 第三节 与企业资金活动相关的内控子系统设计

 第四节 与企业资产管理相关的内控子系统设计

 第五节 与企业业务活动相关的内控子系统设计

 第六节 与企业整体管理系统相关的内控子系统设计

 讨论思考题

 案例讨论与分析:日本八百伴公司的破产

第五章 内部控制(风险管理)的评价

 第一节 内部控制(风险管理)评价体系

 第二节 内部控制(风险管理)评价的实务及其底稿

 第三节 内部控制评价报告与沟通

 第四节 内部控制(风险管理)评价相关的案例

 讨论思考题

 案例讨论与分析:世界通信公司虚假利润案

第六章 内部控制(风险管理)审计

 第一节 理解和承接内部控制(风险管理)审计

 第二节 内部控制(风险管理)审计实务流程及其特殊考虑

 第三节 内部控制审计报告及其案例

 讨论思考题

 案例讨论与分析:华南公司内部控制审计案例

第七章 内部控制对外披露

 第一节 内部控制对外信息披露的演进与比较

 第二节 我国内部控制信息披露现状及其对资本市场的影响

 第三节 内部控制(风险管理)对外披露的改进

 讨论思考题

 案例讨论与分析:山东新华制药股份有限公司2011年度内部控制披露

参考文献

随便看

 

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更新时间:2025/4/4 7:46:32