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书名 | 审计学 |
分类 | |
作者 | 朱锦余 |
出版社 | 科学 |
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简介 | 内容推荐 本书是审计学的入门教材,以注册会计师审计为主线,阐述审计基本理论(前九章)和财务报表审计实务(第十至十五章),同时兼顾政府审计、内部审计和注册会计师的其他业务(第十六至十八章)。本书紧扣审计理论与实务的**发展,将风险导向审计模式贯穿审计全过程,体现内容的优选性。以财务报表审计为重点,兼顾其他审计业务,如经济责任审计、财政收支审计、经营审计、管理审计、内部控制审计等;重点介绍我国审计准则,同时也介绍靠前审计准则,体现出内容的全面性。紧密结合审计实务,注重培养对审计理论的应用能力;每章均有审计案例,启发探索审计理论,培养分析与解决问题的能力,体现出内容的应用性和启发性。 目录 章 绪论1 节 审计的性质2 第二节 审计的对象?职能与目标7 第三节 审计的分类 10 延伸阅读14 复习思考题14 案例分析15 第二章 节 审计组织体系17 第二节 审计规范体系24 第三节 审计法律规范33 延伸阅读39 复习思考题40 案例分析40 第三章 审计报告42 节 审计报告的意义与出具要求43 第二节 审计报告的分类及基本结构45 第三节 注册会计师财务报表审计报告52 延伸阅读65 复习思考题65 案例分析66 第四章 审计过程?审计目标与审计计划67 节 审计过程68 第二节 审计目标71 第三节 审计计划75 延伸阅读80 复习思考题80 案例分析80 第五章 审计证据与审计工作底稿81 节 审计证据82 第二节 审计工作底稿90 延伸阅读94 复习思考题95 案例分析95 第六章 审计重要性与审计风险.96 节 审计重要性 97 第二节 审计风险102 延伸阅读.104 复习思考题105 案例分析.105 第七章 重大错报风险评估 107 节 重大错报风险评估的含义与程序107 第二节 了解被审计单位及其环境109 第三节 识别和评估重大错报风险与特别风险112 延伸阅读.114 复习思考题114 案例分析.115 第八章 重大错报风险应对 117 节 财务报表层次重大错报风险的总体应对措施117 第二节 认定层次重大错报风险的进一步审计程序.118 第三节 实质性程序120 第四节 舞弊风险的应对措施123 延伸阅读124 复习思考题124 案例分析124 第九章 内部控制及其测试 125 节 内部控制概述126 第二节 内部控制的了解与描述131 第三节 内部控制的测试135 延伸阅读141 复习思考题142 案例分析142 第十章 销售与收款循环审计143 节 销售与收款循环主要业务?文件与记录及账户 144 第二节 销售与收款循环具体审计目标与重大错报风险 146 第三节 销售与收款循环内部控制及其测试147 第四节 销售与收款循环主要账户的审计目标与实质性程序154 延伸阅读166 复习思考题166 案例分析167 第十一章 节 采购与付款循环主要业务?文件与记录及账户 170 第二节 采购与付款循环具体审计目标与重大错报风险 171 第三节 采购与付款循环内部控制及其测试172 第四节 采购与付款循环主要账户的审计目标与审计程序177 延伸阅读188 复习思考题188 案例分析188 第十二章 员工服务?生产与仓储循环审计 190 节 员工服务?生产与仓储循环主要业务?文件与记录及账户191 第二节 员工服务?生产与仓储循环具体审计目标与重大错报风险192 第三节 员工服务?生产与仓储循环内部控制及其测试 194 第四节 员工服务?生产与仓储循环主要账户的审计目标与审计程序 196 审 计 学 延伸阅读204 复习思考题204 案例分析205 第十三章 筹资循环审计206 节 筹资循环主要业务?文件与记录及账户 206 第二节 筹资循环具体审计目标与重大错报风险 208 第三节 筹资循环内部控制及其测试209 第四节 筹资循环主要账户的审计目标与审计程序211 延伸阅读219 复习思考题219 案例分析220 投资循环审计221 节 投资循环主要业务?文件与记录及账户 222 第二节 投资循环具体审计目标与重大错报风险 223 第三节 投资循环内部控制及其测试224 第四节 投资循环主要账户的审计目标与审计程序227 延伸阅读239 复习思考题239 案例分析239 第十五章 节 现金收支循环主要业务与主要账户242 第二节 现金收支循环具体审计目标与重大错报风险243 第三节 现金收支循环内部控制及其测试 244 第四节 现金收支循环主要账户的审计目标与审计程序 249 延伸阅读262 复习思考题262 案例分析262 第十六章 政府审计264 节 政府审计准则265 第二节 财政收支审计267 第三节 财务收支审计269 第四节 绩效审计271 第五节 领导干部经济责任审计273 延伸阅读276 复习思考题276 案例分析277 第十七章 内部审计278 节 内部审计概述278 第二节 内部审计准则280 第三节 经营审计283 第四节 管理审计287 延伸阅读289 复习思考题289 案例分析290 注册会计师的其他业务291 节 财务报表审阅292 第二节 内部控制审计297 第三节 预测性财务信息审核302 第四节 对财务信息执行商定程序 306 延伸阅读309 复习思考题309 案例分析310 参考文献 |
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