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书名 企业内部控制规范论(精)
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 刘玉廷
出版社 立信会计出版社
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简介
编辑推荐

刘玉廷编著的《企业内部控制规范论》力求做到权威性、科学性、针对性和操作性,可作为上市公司和非上市大中型企业学习贯彻企业内部控制规范体系的工具书,亦可作为注册评估师和注册会计师实施内部控制设计、评价、审计和政府监管部门进行内部控制行政监督的必备手册,同时也可作为高等院校、科研院所、学术团体开展内部控制培训教学与科研的重要参考书。

目录

第一章 总论

 第一节 内部牵制

 第二节 会计控制

 第三节 全面风险控制

第二章 企业内部控制基本理论

 第一节 企业内部控制的本质

 第二节 内部环境

 第三节 风险评估

 第四节 控制活动

 第五节 信息与沟通

 第六节 内部监督

 第七节 内部控制外部监督

第三章 企业内部控制基本规范

 第一节 关于总则

 第二节 关于内部环境

 第三节 关于风险评估

 第四节 关于控制活动

 第五节 关于信息与沟通

 第六节 关于内部监督

 第七节 关于附则

第四章 企业内部控制环境规范

 第一节 组织架构

 第二节 发展战略

 第三节 人力资源

 第四节 社会责任

 第五节 企业文化

第五章 企业业务活动类规范

 第一节 资金活动

 第二节 资产管理

 第三节 财务报告

 第四节 采购业务

 第五节 销售业务

 第六节 研究与开发

 第七节 工程项目

 第八节 担保业务

 第九节 业务外包

第六章 企业内部控制手段类规范

 第一节 全面预算

 第二节 合同管理

 第三节 内部信息传递

 第四节 信息系统

第七章 企业内部控制评价

 第一节 内部控制评价概述

 第二节 内部控制评价的内容

 第三节 关于内部控制评价的程序

 第四节 内部控制缺陷的认定

 第五节 内部控制评价报告

 附件1 内部控制评价核心指标

 附件2 ××股份有限公司20××年度内部控制评价报告

第八章 企业内部控制审计

 第一节 内部控制审计概述

 第二节 计划审计工作

 第三节 实施审计工作

 第四节 评价控制缺陷

 第五节 完成审计工作

 第六节 出具审计报告

 第七节 记录审计工作

第九章 企业内部控制的实施

 第一节 内部控制在企业领域的实施

 第二节 行政事业单位的内部控制

 第三节 内部控制实施的保障机制

参考文献

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更新时间:2025/4/2 12:35:31