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内容推荐 本书以“公司战略和风险管理”为主题,分三个部分共七章。第一部分为战略管理篇,内容包括第一至四章:第一章为绪论;第二至四章分别介绍了战略分析、战略选择与战略实施。第二部分为公司治理篇,即第五章,主要介绍了治理理论、治理的主要问题、内部治理结构与外部治理机制、治理的基础设施。第三部分为风险管理篇,内容包括第六至七章:第六章介绍了风险的分类、风险管理的流程和体系、风险理财措施、风险管理的技术与方法;第七章介绍内部控制的演进历程、内部控制指引、内部控制的局限性。本书涵盖了注册会计师考试大纲的大部分内容,为准备注册会计师考试提供便利,也为企业管理者和风险管理从业者提供便捷的学习指引。 作者简介 陈丽贤,任职于云南民族大学管理学院,主讲“企业战略管理”“企业风险管理”课程,积累了丰富的教学经验,主要从事会计学、风险管理等领域研究工作,具有企业管理经验。曾在《财务与会计》《财会月刊》等学术刊物发表论文多篇,发表于《对外经贸财会》的《内部审计的舞弊审计程序探讨》被《财务与会计导刊》转载。主持相关课题1项,参与国家级社科基金课题2项、省部级课题多项,参编教材1部。 目录 第一章 战略与战略管理 第一节 战略的起源与概念 第二节 战略管理过程 复习思考题 即测即练 第二章 战略分析 第一节 外部环境分析 第二节 内部环境分析 第三节 SWOT分析 复习思考题 即测即练 第三章 战略选择 第一节 总体战略(公司层战略) 第二节 发展战略的主要途径 第三节 业务单位战略 第四节 国际化战略 复习思考题 即测即练 第四章 战略实施 第一节 公司战略与组织结构 第二节 公司战略与企业文化 第三节 职能战略 第四节 平衡计分卡 复习思考题 即测即练 第五章 公司治理 第一节 公司治理概述 第二节 公司治理理论 第三节 公司治理的主要问题 第四节 公司内部治理结构和外部治理机制 第五节 公司治理的基础设施 复习思考题 即测即练 第六章 风险与风险管理 第一节 风险与风险管理概述 第二节 风险的分类 第三节 风险管理的基本流程 第四节 风险管理体系 第五节 风险理财措施 第六节 风险管理的技术与方法 复习思考题 即测即练 第七章 内部控制 第一节 内部控制的演进历程 第二节 内部控制概述 第三节 《内部控制应用指引》 第四节 企业内部控制评价 第五节 企业内部控制审计 第六节 内部控制的局限性 复习思考题 即测即练 参考文献 附录 |