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书名 企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引编委会
出版社 法律出版社
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简介
编辑推荐

2008年6月,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部门联合印发了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)。2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会又合发布了《企业内部控制配套指引》。该配套指引包括18项《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,连同此前发布的《企业内部控制基本规范》,标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。这是继我国企业会计准则、审计准则体系建成并有效实施之后的又一项重大系统工程,也是财政、审计、证券监管、银行监管、保险监管和国有资产监管部门贯彻落实科学发展观、服务经济发展方式转变的重大举措。

目录

财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知

企业内部控制基本规范

企业内部控制应用指引

 企业内部控制应用指引第1号——组织架构

 企业内部控制应用指引第2号——发展战略

 企业内部控制应用指引第3号——人力资源

 企业内部控制应用指引第4号——社会责任

 企业内部控制应用指引第5号——企业文化

 企业内部控制应用指引第6号——资金活动

 企业内部控制应用指引第7号——采购业务

 企业内部控制应用指引第8号——资产管理

 企业内部控制应用指引第9号——销售业务

 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发

 企业内部控制应用指引第11号——工程项目

 企业内部控制应用指引第12号——担保业务

 企业内部控制应用指引第13号——业务外包

 企业内部控制应用指引第14号——财务报告

 企业内部控制应用指引第15号——全面预算

 企业内部控制应用指引第16号——合同管理

 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递

 企业内部控制应用指引第18号——信息系统

企业内部控制评价指引

企业内部控制审计指引

附:财政部会计司司长刘玉廷解读《企业内部控制配套指引》

随便看

 

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更新时间:2025/3/2 2:14:07