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书名 上市公司内部控制体系建设工作指南
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 中国上市公司协会
出版社 中国财政经济出版社
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简介
编辑推荐

中国上市公司协会编著的《上市公司内部控制体系建设工作指南》的第一部分(包括第一章和第二章)是对我国内部控制规范体系的概述,主要介绍了国内外内部控制理论的发展与演变,以及我国内部控制规范体系的具体构成。第二部分是本书的主体内容,也就是企业内部控制建设的实务,包括第三章到第六章。第三部分是关于企业如何开展内部控制自我评价的内容,在评价指引的基础上,从组织与人员、方法与程序、缺陷认定,以及评价报告几个方面详细介绍了企业开展内部控制自我评价的方法和要求。

目录

第一部分 内部控制规范体系概述

第一章 内部控制理论的发展与演变

第一节 国际内部控制理论的发展与演变

第二节 国内内部控制理论的发展与演变

第三节 内部控制与公司治理

第四节 内部控制与全面风险管理

第二章 企业内部控制规范体系监管要求简介

第一节 《企业内部控制基本规范》简介

第二节 企业内部控制配套指引简介

第二部分 企业内部控制体系建设

第三章 内部控制规范体系建设路线图

第一节 财务报告内部控制概述

第二节 企业内部控制规范体系建设步骤

第四章 内部控制规范体系实施的组织架构

第五章 企业内部控制体系建设

第一节 以风险为导向识别财务报告内部控制

第二节 公司层面内部控制

第三节 流程层面内部控制建设

第四节 信息系统内部控制建设

第五节 内部控制的常态化建设

第六章 内部控制信息化系统建设

第一节 利用信息化手段构建内部控制体系

第二节 信息系统在企业内部控制管理中的作用

第三节 企业建立内部控制管理系统的常见模式

第四节 企业内部控制信息化建设步骤

第三部分 企业内部控制自我评价

第七章 内部控制自我评价概述

第一节 《企业内部控制评价指引》的体系结构

第二节 董事会的定位和责任

第三节 内部控制自我评价的主要内容

第四节 内部控制审计和董事会内部控制自我评价的区别

第八章 内部控制自我评价实务

第一节 内部控制评价的组织

第二节 内部控制评价的程序与方法

第三节 内部控制缺陷的评价

第四节 内部控制评价报告

第四部分 内部控制审计

第九章 内部控制审计

第一节 内部控制审计规则演变

第二节 内部控制审计的意义

第十章 内部控制审计与财务报表审计

第一节 内部控制审计与财务报表审计的区别

第二节 内部控制审计意见与财务报表审计意见的关系

第三节 整合审计

第四节 配合外部审计师完成整合审计

第五部分 内部控制体系的持续优化

第十一章 内部控制体系的持续建设和维护

第一节 激励约束机制

第二节 教育和培训

第三节 内部审计职能

第四节 管理层日常监督与定期自我评价

第五节 内部控制自我评估机制

附录

参考资料

后记

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更新时间:2025/3/31 12:25:05