内容推荐 本书突出了内部审计理论基础知识和实践需求,阐述了内部审计的内涵、程序和方法,以理论阐述和黄河水利委员会水文局内部审计工作实践相结合为特点,力求能够帮助黄河水文系统内部审计工作者解决工作中的困惑。 目录 前言 章内部审计概述 节内部审计的定义、目标和职能 第二节内部审计人员职业道德 第三节内部审计人员的执业能力 第四节内部审计机构的职责和权限 第五节内部审计程序 第二章前期工作准备 节内部审计立项与授权 第二节审计准备 第三节初步调查 第三章审计证据 节审计证据的种类和特征 第二节审计取证方法 第三节审计证据的分析、整理和利用 第四章审计工作底稿 节审计工作底稿的概念和目的 第二节审计工作底稿的编制 第三节审计工作底稿的复核与管理 第五章审计报告 节审计报告的含义和目标 第二节审计报告的内容和格式 第三节审计报告的质量要求 第四节审计报告的编制与分发 第六章后续审计 节后续审计概述 第二节后续审计程序 第七章经济责任审计 节经济责任审计概述 第二节经济责任审计的特点、范围、内容 第三节经济责任审计的基本程序与评价方法 第四节黄委经济责任审计 第五节目前经济责任审计要点 第八章基本建设顶目审计 节工程建设项目审计的概念、特点和模式 第二节工程建设项目审计内容和方法 第三节水利基本建设项目竣工决算审计 第四节基本建设项目跟踪审计 第五节合同审计 第九章部门预算执行审计 节预算管理制度概述 第二节预算执行审计概述 第三节预算执行审计的主要内容及案例分析 第十章绩效审计 节绩效审计概述 第二节绩效审计的内容和方法 第三节绩效审计的评价 第四节绩效审计报告 第十一章专项审计调查 节专项审计调查概述 第二节专项审计调查要点 第三节专项审计调查方案 第四节专项审计调查报告 参考文献 |