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书名 企业内部控制(主要风险点关键控制点与案例解析企业内部控制培训指定教材)
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 罗胜强
出版社 立信会计出版社
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简介
编辑推荐

《企业内部控制》由企业内部控制编审委员编辑,用于广大会计实务工作者学习、贯彻和执行基本规范及配套指引的参考,也可作为大专院校会计、审计、财务、资产评估和企业管理以及相关专业学生、教师和科研工作者学习和研究内部控制的参考资料。

内容推荐

《企业内部控制》的作者来自不同的大中型企业,称为企业内部控制编审委员会。具有丰富的理论知识和实践经验,在全国会计领军人才项目学习过程中,我们互相学习,不断探讨,共同提高。本书总体框架设计、总撰及审定由罗胜强博士负责。

具体分工如下:罗胜强博士负责第1、第2、第10章;赵团结负责第3、第4章;左强负责第5章;刘兵负责第6章;李培辉负责第7、第9章;兰海涛负责第8章。在本书编写过程中,我们参阅了大量他人研究的成果,在此对他们表示衷心的感谢!同时,我们向关心我们的老师和领导以及其他给予我们帮助的同学致以诚挚的谢意。

目录

第1章 企业内部控制概述

 第1节 企业内部控制框架的发展 

  一、国外內部控制理论和实务的发展

二、我国內部控制理论与实务的发展 

三、企业内部控制基本规范及配套指引的颁布与实施

 第2节 企业内部控制与业务流程再造

  一、业务流程再造概述

  二、内部控制与业务流程再造之间的联系与整合 

  三、案例分析

第2章 公司层面的内部控制 

 第1节 内部环境

  一、內部环境概述

  二、內部环境存在的主要风险

  三、职业道德和企业文化 

  四、治理结构 

  五、管理理念和经营风格

  六、机构设置

  七、责权分配

  八、内部审计 

  九、人力资源政策与措施 

  十、案例分析

 第2节 风险评估

  一、风险评估概述

  二、风险评估流程存在的主要风险

  三、目标设定 

  四、风险识别 

  五、风险评估

  六、风险应对

  七、案例分析

 第3节 控制活动

  一、控制活动概述

  二、控制活动的类型 

  三、主要控制活动

  四、案例分析

 第4节 信息与沟通

  一、信息与沟通概述 

  二、信息与沟通流程存在的主要风险

  三、內部和外部沟通 

  四、决策信息支持

  五、反舞弊措施

 第5节 内部监督

  一、內部监督概述

  二、內部监督流程存在的主要风险

  三、持续监控

  四、缺陷报告

 第6节 案例分析

一、公司概况

二、公司內部控制系统的现状及诊断

第3章 采购与付款循环

 第1节 采购与付款循环的内部控制

一、采购与付款循环概述

二、采购与付款的主要控制目标

三、采购与付款循环各环节的主要风险点

四、采购与付款循环各环节的关键控制要

五、案例分析      

 第2节业务外包的内部控制   

一、业务外包的概述     

二、业务外包的主要控制目标   

三、业务外包各环节的主要风险点  

四、业务外包各环节的关键控制要点 

五、案例分析      

 第3节合同管理的内部控制   

一、合同管理概述     

二、合同管理的主要控制目标   

三、合同管理各环节的主要风险点  

四、合同管理各环节的关键控制要点 

五、案例分析      

第4章存货与生产循环     

 第1节存货与生产循环概述   

一、存货与生产循环概述    

二、存货与生产循环的主要业务活动 

 第2节存货与生产循环的主要控制目标 

 第3节存货与生产循环的主要风险  

一、取得存货环节的主要风险点  

二、验收入库环节的主要风险点  

三、仓储保管环节的主要风险点  

四、领用发出环节的主要风险点  

五、盘点清查环节的主要风险点   

六、存货处置环节的主要风险点   

七、生产环节的主要风险点    

 第4节存货与生产循环的关键控制要点  

一、采购环节的关键控制点     

二、验收环节的关键控制点     

三、仓储环节的关键控制点     

四、领用环节的关键控制点     

五、盘点环节的关键控制点     

六、存货处置环节的关键控制点    

七、生产环节的关键控制点     

 第5节案例分析        

案例一          

案例二         

案例三         

案例四         

第5章销售与收款循环      

 第1节销售与收款循环概述     

一、销售与收款循环的主要内容    

二、销售与收款循环业务的基本特点   

三、销售与收款循环所涉及的主要凭证和会计记录

 第2节销售与收款循环的控制目标    

一、确保合同订立的合理性和有效性   

二、确保发货装运的准确性和时效性   

三、确保销售收入的真实性和完整性   

四、确保销售折扣与折让的适度性和适宜性  

五、确保货款回收的安全性和及时性   

 第3节销售与收款循环的主要风险点    

一、销售策略制定不当带来的经营风险  

二、信用管理不足产生的信用风险    

三、销售定价风险       

四、订立合同产生的法律风险和利益受损风险 

五、发货环节产生的管理风险    

六、收款过程中的财务风险    

七、客户后续服务带来的市场风险  

八、会计控制系统所导致的会计核算风险 

 第4节销售与收款循环的关键控制点  

一、在组织机构上分设职责部门   

二、销售计划环节的关键控制点   

二、信用管理环节的关键控制点   

三、销售定价环节的关键控制点   

四、谈判与订立销售合同环节的关键控制点 

五、发货环节的关键控制点    

六、收款环节的关键控制点    

七、客户后续服务环节的关键控制点  

八、会计信息系统的关键控制点   

九、销售退回环节的关键控制点   

 第5节销售与收款循环的案例分析   

第6章资产管理       

 第1节资产管理概述      

一、资产管理概述      

二、资产管理的总体要求     

 第2节同定资产管理的内部控制    

一、固定资产管理概述     

二、固定资产管理的内部控制目标   

三、固定资产管理的主要风险点   

四、固定资产管理的关键控制点   

五、案例分析       

 第3节无形资产管理的内部控制    

一、无形资产管理概述     

二、无形资产管理目标     

三、无形资产管理的主要风险点   

四、无形资产管理的关键控制点 

五、案例分析     

第4节在建工程管理的内部控制  

一、在建工程管理概述   

二、在建工程项目管理的内部控制目标

三、在建工程管理的主要风险点 

四、在建工程管理的关键控制点 

五、案例分析     

第7章资金活动管理    

 第1节投资管理的内部控制  

一、投资管理概述    

二、投资管理的控制目标   

三、投资管理的主要风险点  

四、投资管理的关键控制点  

五、案例分析     

 第2节筹资管理的内部控制  

一、筹资管理概述    

二、筹资管理的控制目标  

三、筹资管理的主要风险点  

四、筹资管理的关键控制点  

五、案例分析     

 第3节衍生金融工具管理的内部控制

一、衍生金融工具概述   

二、衍生金融工具的控制目标 

三、衍生金融工具的主要风险点 

四、衍生金融工具的关键控制点  

五、案例分析     

 第4节资金管理的内部控制  

一、资金管理概述    

二、资金管理的控制目标   

三、资金管理的主要风险点   

四、资金管理的关键控制点   

五、案例分析      

 第5节担保管理的内部控制   

一、担保管理概述     

二、担保管理的控制目标    

三、担保管理的主要风险点   

四、担保管理的关键控制点   

五、案例分析      

第8章信息系统管理     

 第1节信息系统概述     

一、信息系统的含义及功能   

二、信息系统的主要业务流程   

三、信息系统的主要风险类别   

 第2节信息系统开发的内部控制   

一、信息系统开发的控制目标   

二、信息系统开发的主要风险点  

三、信息系统开发的关键控制点  

四、案例分析      

 第3节信息系统运营维护的内部控制  

一、信息系统运营维护的控制目标  

二、信息系统运营维护的主要风险点  

三、信息系统运营维护的关键控制点 

四、案例分析       

 第4节信息系统岗位职责的内部控制  

一、信息系统岗位职责的控制目标  

二、信息系统岗位职责的主要风险点  

三、信息系统岗位职责的关键控制点  

 第5节信息系统安全管理的内部控制    

一、信息系统安全管理的控制目标    

二、信息系统安全管理的主要风险点   

三、信息系统安全管理的关键控制点   

第9章人力资源管理       

 第1节人力资源管理概述      

一、人力资源的定义及其对企业生存和发展的意义

二、企业人力资源管理内涵及企业人力资源管理过程

三、人力资源内部控制与企业人力资源管理的关系

四、人力资源政策及其内部控制    

 第2节人力资源规划的内部控制     

一、人力资源规划的含义     

二、人力资源规划的工作流程与具体方法  

三、人力资源规划的内部控制目标   

四、人力资源规划的主要风险点    

五、人力资源规划的关键控制点    

六、案例分析        

 第3节员T招聘与离职的内部控制    

一、员工招聘控制目标      

二、员工离职的控制目标     

三、案例分析        

 第4节人才测评与绩效考核的内部控制   

一、人才测评的控制目标     

二、绩效考核控制目标      

三、案例分析        

 第5节员工薪酬、激励及期权管理的内部控制 

一、员工薪酬内部控制      

二、员工激励的内部控制     

三、期权管理的内部控制     

四、案例分析     

 第6节员工培训与劳动关系的内部控制

一、员工培训内部控制   

二、劳动关系的内部控制   

三、案例分析     

第10章财务报告编制与披露  

 第1节财务报告编制与披露的内部控制

一、财务报告编制与披露概述  

二、一般会计处理及期末关账  

三、财务关账与报告的规定   

四、特殊事项和交易的处理   

五、财务报表编制和信息披露  

六、会计档案管理     

 第2节预算管理的内部控制   

一、全面预算管理概述    

二、预算管理的控制目标   

三、预算管理的主要风险点   

四、预算管理的关键控制要点  

五、案例分析      

 第3节税务管理的内部控制   

一、税务管理概述     

二、税务管理的控制目标   

三、税务管理的主要风险点   

四、税务管理的关键控制点   

五、案例分析      

主要参考文献

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更新时间:2025/4/1 2:02:19