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书名 审计人员实战手册/安斯财务人员实战手册系列
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 王淑敏
出版社 中国电力出版社
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简介
编辑推荐

“安斯财务人员实战手册系列”图书是一套针对企业财务人员的实务性指导范本。该系列图书秉持着“系统提升,实战指导”的编写原则与态度,通过对各级、各岗财务人员的岗位说明与工作详解,旨在帮助其实现“系统提升能力、成就卓越绩效”的目标。

王淑敏编著的《审计人员实战手册》是“安斯财务人员实战手册系列”图书中的一本,具体针对企业内部审计人员。

本书依据企业内部审计人员的岗位特性和工作内容,从工作目标、工作事项、工作细化执行三个层面,系统地构建了内部审计人员所需掌握的内部审计知识体系,能够有效帮助内部审计人员提高自身专业素质,规范日常工作,以成功实现卓越绩效。

内容推荐

王淑敏编著的《审计人员实战手册》从工作目标、工作事项、工作细化执行三个层面,对企业内部审计人员的各项工作,包括内部审计人员履职情况自检及问题纠正、内部审计机构的组建、编制审计计划及下达审计通知书、获取审计证据及编制审计工作底稿、出具审计报告、审计抽样、内部控制审计、经营管理活动审计、信息系统审计、舞弊行为审计、内部审计质量控制审查与评价、对外部审计的协调评价共12大维度进行了详细论述,并提供了配套的制度文书和工具表单,充分体现了本书的实务性、操作性、工具性等特点。

本书适合企业内部审计人员、企业中高层管理人员、咨询及企业培训人员、高等院校审计专业师生阅读和使用。

目录

前言

第1章 审计人员履职情况自检及问题纠正

第2章 内部审计机构的建立、规范、执行

第3章 编制审计计划以及下达审计通知书

第4章 获取审计证据并编制审计工作底稿

第5章 根据审计结论和意见出具审计报告

第6章 掌握审计抽样方法并执行分析程序

第7章 对内部控制设计及运行有效性审计

第8章 对企业经营管理活动进行绩效审计

第9章 对企业信息系统内控和流程的审计

第10章 对舞弊行为进行检查及实时报告

第11章 对内部审计质量控制审查与评价

第12章 内部审计与外部审计的协调评价

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更新时间:2025/4/9 6:50:31