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书名 审计学(普通高等院校经济管理类十一五规划教材)
分类 教育考试-大中专教材-成人教育
作者 赵晓波//韩东京
出版社 西南财经大学出版社
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简介
编辑推荐

本教材依据现行的审计法规、准则、制度和审计理论的新发展对审计学理论和实务作了系统介绍,旨在使学生通过本书的学习,能够运用现代审计技术与方法,按照科学的审计程序,对一些具体审计案例进行分析,并且熟悉与通晓国际通行的审计惯例。

本书以最新发布的注册会计师执业准则与企业会计准则为指导,尽可能地吸收了当代审计理论与实务的发展成果,以阐述现代独立审计的基本理论、基本方法和基本实务为主,兼顾了政府审计、内部审计相关内容,全书系统地阐述了独立审计基本流程和财务报表审计基本循环的知识。

目录

第一章 审计概论

  第一节 审计的产生和发展

  第二节 审计的概念

  第三节 审计的对象与职能

  第四节 审计的分类

第二章 注册会计师管理

  第一节 注册会计师考试与注册登记

  第二节 注册会计师业务范围

  第三节 会计师事务所

  第四节 注册会计师协会

  第五节 注册会计师行业的管理体制

第三章 注册会计师职业道德规范

  第一节 注册会汁师职业道德规范概述

  第二节 中国注册会计师职业道德规范

第四章 注册会计师执业准则

  第一节 注册会计师执业准则与国际趋同的结果

  第二节 中国注册会计师鉴证业务基本准则

  第三节 会计师事务所业务质量控制准则

第五章 注册会计师的法律责任

  第一节 注册会计师法律责任概述

  第二节 注册会计师法律责任的种类

  第三节 注册会计师防范法律责任的对策

第六章 审计目标与审计范围

  第一节 审计业务约定书与审计范围

  第二节 财务报表审计的总目标

  第三节 具体审计目标

  第四节 审计过程与审计目标的实现

第七章 审计证据与审计工作底稿

  第一节 审计证据

  第二节 审计工作底稿

第八章 计划审计工作

  第一节 审计计划

  第二节 审计重要性

  第三节 审计风险

第九章 内部控制制度及其评审

  第一节 内部控制整体框架的内容

  第二节 内部控制制度的描述

  第三节 内部控制制度的评审

  第四节 管理建议书

第十章 审计抽样

  第一节 审计抽样概述

  第二节 审计抽样的步骤

  第三节 抽样结果的评价

  第四节 审计抽样的运用

第十一章 销售与收款循环审计

  第一节 销售与收款循环审计目标和范围

  第二节 销售与收款循环的符合性测试

  第三节 销售与收款循环的实质性测试

第十二章 购货与付款循环审计

  第一节 购货与付款循环审计目标和范围

  第二节 购货与付款循环的风险评估与控制测试

  第三节 购货与付款循环的实质性测试

  第四节 应付账款的审计

  第五节 固定资产和累计折旧审计

  第六节 其他相关账户的审计

第十三章 存货与生产循环审计

  第一节 存货与生产循环审计目标和范围

  第二节 存货与生产循环的控制测试

  第三节 存货与生产循环的实质性程序

  第四节 相关账户的审计

第十四章 筹资与投资循环审计

  第一节 筹资与投资循环审计目标和范围

  第二节 筹资与投资循环的内部控制及其测试

  第三节 筹资与投资循环的实质性程序

第十五章 货币资金审计

  第一节 货币资金审计概述

  第二节 货币资金的符合性测试

  第三节 货币资金的实质性测试

第十六章 终结审计

  第一节 期初余额的审计

  第二节 期后事项的审计

  第三节 或有事项审计

  第四节 签发审计报告前的复核

第十七章 审计报告

  第一节 审计报告编制前的工作

  第二节 审计报告的含义

  第三节 审计报告的基本类型

  第四节 审计报告的编制程序与要求

参考文献

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更新时间:2025/3/4 6:56:05