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书名 中国内部会计控制规范--阐释与应用/中外会计审计准则研究与比较丛书
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 李连华//张蕾
出版社 立信会计出版社
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简介
编辑推荐

本书既非学术著作的专题论述方式,也未采用目前内部控制书籍比较盛行的使用手册式的编写方式,而是以我国已经颁布的内部会计控制规范为章序,章内按照总则、岗位分工与授权批准、控制程序与控制方法、监督检查等逐一展开,详加阐释和说明。同时每章末尾附以案例分析,以便于读者研习和应用。

目录

第一章 我国内部会计控制规范制定的背景和指导思想

 第一节 我国内部会计控制规范制定的背景与过程

 第二节 我国内部会计控制规范的指导思想

 第三节 我国内部会计控制规范体系的结构特征

 第四节 与内部会计控制实施有关的几个认识问题

 案例分析

第二章 内部会计控制规范——基本规范

 第一节 总则

 第二节 内部会计控制的目标和原则

 第三节 内部会计控制的内容

 第四节 内部会计控制的方法

 第五节 内部会计控制的检查

 案例分析

第三章 内部会计控制规范——货币资金

 第一节 总则

 第二节 货币资金控制的原则和要求

 第三节 岗位分工与授权批准

 第四节 现金与银行存款的内部控制

 第五节 票据与印章的管理

 第六节 监督与检查

 案例分析

第四章 内部会计控制规范——销售与收款

 第一节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 销售与发货控制

 第四节 收款控制

 第五节 监督与检查

 案例分析

第五章 内部会计控制规范——采购与付款

 第一节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 请购与审批控制

 第四节 采购与验收控制

 第五节 付款控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

第六章 内部会计控制规范——存货

 第一节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 存货的取得、验收与入库控制

 第四节 存货仓储与保管控制

 第五节 存货领用、发出与处置控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

第七章 内部会计控制规范——成本费用

 第一节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 成本费用支出控制

 第四节 监督与检查

 案例分析

第八章 内部会计控制规范——预算

 第一节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 预算编制控制

 第四节 预算执行控制

 第五节 预算调整控制

 第六节 预算分析与考核控制

 第七节 监督与检查

 案例分析

第九章 内部会计控制规范——工程项目

 第一节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 项目决策控制

 第四节 概预算控制

 第五节 价款支付控制

 第六节 竣工决算控制

 第七节 监督与检查

第十章 内部会计控制规范——固定资产

 第一节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 固定资产取得与验收控制

 第四节 固定资产的日常保管控制

 第五节 固定资产处置与转移控制

 第六节 监督与检查

第十一章 内部会计控制规范——对外投资

 第节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 对外投资可行性研究、评估与决策控制

 第四节 对外投资执行控制

 第五节 对外投资处置控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

第十二章 内部会计控制规范——筹资

 第一节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 筹资决策控制

 第四节 决策执行控制

 第五节 筹资偿付控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

第十三章 内部会计控制规范——担保

 第一节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 担保评估与审批控制

 第四节 担保执行、财产保管与记录控制

 第五节 监督与检查

 案例分析

第十四章 内部控制评价

 第一节 内部控制评价的意义

 第二节 内部控制评价的主体

 第三节 内部控制评价的内容

 第四节 内部控制评价的程序与方法

 案例分析

第十五章 内部控制信息披露

 第一节 内部控制信息披露的基本理论

 第二节 中、美内部控制信息披露规范的比较与借鉴

 第三节 我国上市公司内部控制信息披露的现状分析

 案例分析

主要参考文献

附录

一、财政部关于印发《内部会计控制规范——基本规范(试行)》、《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的通知

二、财政部关于印发《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》和《内部 会计控制规范——销售与收款(试行)》的通知

三、财政部关于印发《内部会计控制规范——工程项目(试行)》的通知

四、财政部关于印发《内部会计控制规范——担保(试行)》和《内部会计控制规范——对外投资(试行)》的通知

五、内部会计控制规范——存货(征求意见稿)

六、内部会计控制规范——固定资产(征求意见稿)

七、内部会计控制规范——成本费用(征求意见稿)

八、内部会计控制规范——筹资(征求意见稿)

九、内部会计控制规范——预算(征求意见稿)

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更新时间:2025/4/18 14:08:01