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书名 审计学(河北省精品课程教材)
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 郭立田//王砚书
出版社 河北教育出版社
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简介
编辑推荐

《审计学(河北省精品课程教材)》(作者郭立田、王砚书)内容丰富,例题多样,深度广度恰当,结构严谨,全面反映了当代审计理论和实务的各个领域和最新发展趋势,可作为培养应用型人才的高等学校会计学专业本科学生的教材,也可作为高职高专和成人教育的相关专业的审计学教材,还可作为注册会计师、审计工作者的培训教材和业务参考书。

目录

第一章 概述

 第一节 审计基本概念

 第二节 审计的产生与发展

 第三节 审计的分类

 第四节 审计活动过程

第二章 审计规范体系

 第一节 注册会计师执业规范体系

 第二节 国家审计规范体系

 第三节 内部审计规范体系

第三章 审计文件

 第一节 审计业务约定书

 第二节 审计计划

 第三节 审计证据

 第四节 审计工作底稿

 第五节 审计工作底稿的归整

第四章 重要性和审计风险

 第一节 重要性

 第二节 审计风险

第五章 制度导向审计和风险导向审计

 第一节 内部控制的目标与要素

 第二节 了解和描述内部控制

 第三节 内部控制的测试

第六章 审计测试中的抽样技术的应用

 第一节 审计抽样概述

 第二节 审计抽样在控制测试中的运用

 第三节 审计抽样在细节测试中的运用

第七章 货币资金审计

 第一节 货币资金内部控制测试

 第二节 现金审计

 第三节 银行存款及其他货币资金审计

第八章 购货与付款循环审计

 第一节 购货与付款循环的内部控制测试

 第二节 应付账款审计

 第三节 固定资产审计

 第四节 其他相关账户审计

第九章 生产循环审计

 第一节 生产循环内部控制测试

 第二节 存货审计

 第三节 应付职工薪酬审计

 第四节 其他相关账户的审计

第十章 筹资与投资循环审计

 第一节 筹资与投资循环内部控制测试

 第二节 借款审计

 第三节 所有者权益审计

 第四节 投资审计

 第五节 其他相关账户审计

第十一章 销售与收款循环审计和利润审计

 第一节 销售与收款循环内部控制测试

 第二节 主营业务收入审计

 第三节 应收账款审计

 第四节 坏账准备审计

 第五节 其他相关账户审计

 第六节 利润审计

第十二章 

 第一节 审计报告编制前的工作

 第二节 审计报告概述

 第三节 审计报告的意见类型与编制

 第四节 管理建议书

第十三章 验资和预测性财务信息的审核

 第一节 验资

 第二节 预测性财务信息的审核

主要参考文献

随便看

 

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更新时间:2025/3/1 19:23:04