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书名 审计学(21世纪高职高专规划教材)/财经管理系列
分类 教育考试-大中专教材-成人教育
作者 刘正毓
出版社 北京交通大学出版社
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简介
编辑推荐

审计学是会计学专业的核心课程之一,其内容包括现代审计的基本理论、基本知识和基本方法。

近两年来,我国会计准则的诸多内容及审计法规都发生了较大的变化,审计内容面临着从理论到实践的更新,为此,组织编写了本书,以适应在新的会计制度及新的审计法规下审计作业从内容到形式的更新。

本书紧密结合我国审计实际,从审计体系的角度,系统介绍国家审计、社会审计、内部审计及计算机审计的系统理论知识、实务内容及实施方式,既注重知识体系的介绍,又突出实务重点,从审计思路的引导入手,培养学生的审计职业敏感性和操作能力。充分体现了已修订颁布的《审计法》、 《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》、《企业会计准则》、《注册会计师独立审计具体准则》和《实务公告》、《中国内部审计准则》等法律规章的规定,注重审计内容的更新。

内容推荐

本书以新颁布的会计准则和审计法规、审计准则为依据,从审计学体系的角度,阐述了审计基本理论和方法。业务上以社会审计为主,兼顾国家审计、内部审计和计算机审计的相关业务。

全书重点突出,实用性强,适合作为经济管理各专业本、专科学生的教材使用,也可作为财税、审计人员的自学用书和企业建立内部控制的参考用书。

目录

第一章 总论

 第一节 审计的概念与特点

 第二节 审计的职能和作用

 第三节 审计的分类

 复习思考题

第二章 审计规范与审计准则

 第一节 审计规范

 第二节 审计准则

 第三节 审计职业道德

 复习思考题

第三章 审计计划、审计重要性和审计风险

 第一节 审计计划

 第二节 审计重要性

 第三节 审计风险

 复习思考题

第四章 审计方法

 第一节 审计方法概述

 第二节 审查书面资料的方法

 第三节 审查财产物资的方法

 第四节 审计的分析性复核方法

 第五节 审计抽样

 复习思考题

第五章 审计证据与审计工作底稿

 第一节 审计证据

 第二节 审计日记

 第三节 审计工作底稿

 复习思考题

第六章 内部控制及其评价

 第一节 内部控制概述

 第二节 内部控制的了解与描述

 第三节 控制测试与控制风险的评价

 复习思考题

第七章 国家审计与内部审计

 第一节 国家审计

 第二节 内部审计

 复习思考题

第八章 社会审计

 第一节 社会审计概述

 第二节 社会审计程序

 第三节 审计业务约定书

 第四节 管理当局声明书和律师声明书

 复习思考题

第九章 销售与收款循环审计

 第一节 销售与收款循环概述

 第二节 销售与收款循环的内部控制及符合性测试

 第三节 销售与收款循环的实质性测试

 复习思考题

第十章 采购与付款循环审计

 第一节 采购与付款循环概述

 第二节 采购与付款循环的内部控制及符合性测试

 第三节 采购与付款循环的实质性测试

 复习思考题

第十一章 存货与仓储循环审计

 第一节 存货与仓储循环审计概述

 第二节 存货与仓储循环的内部控制及符合性测试

 第三节 存货与仓储循环的实质性测试

 复习思考题

第十二章 筹资与投资循环审计

 第一节 筹资与投资循环概述

 第二节 筹资与投资循环的内部控制及符合性测试

 第三节 筹资与投资循环的实质性测试

 复习思考题

第十三章 货币资金审计

 第一节 货币资金概述

 第二节 货币资金的内部控制及符合性测试

 第三节 货币资金的实质性测试

 复习思考题

第十四章 计算机审计

 第一节 电算化会计信息系统的特点

 第二节 电算化会计信息系统对审计的影响

 第三节 电算化会计信息系统的内部控制结构

 第四节 计算机审计的程序

 复习思考题

第十五章 审计报告及处理

 第一节 审计报告

 第二节 审计决定书

 第三节 社会审计的审计报告

 复习思考题

参考文献

随便看

 

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更新时间:2025/4/9 13:27:53