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软件 报销制度及流程
分类 表格范文-范文模板-人资行政
语言 简体中文
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版本 免费版
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介绍
    报销制度及流程是指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销的行为所制作的范文模板的内容。报销制度及流程免费版,由软件园为您提供免费下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑。更多关于报销制度及流程,免费下载请关注软件园。
    报销制度及流程截图
    报销制度及流程内容
    (a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
    (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
    (c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
    3. 费用的给付
    (a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
    (b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
    (c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
    (d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
    4.费用报销单据的保管
    (a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
    (b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
    报销制度及流程其他事项
    按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
    积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。
    配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
    自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。
    报销需自己填写凭证,然后交由财务部。
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更新时间:2025/2/21 18:48:09