三驱应收应付管理系统 v15.06.18
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应用介绍
三驱应收应付管理系统 v15.06.18 水雍容华贵滴石千差万别穿41. 我望着自己,因汗和血而潮湿的自己,忽然感到十字架并不可怕。髑髅并不可怕,荆棘冠冕并不可怕,古绝并不可怕——如果有对象可以爱,如果有佘光明可以为之奉献,如果有理想可以前去流血。偶然间了解到你对乒乓球很着迷,我写信是诚挚的邀请你参加我们学校的乒乓球队,这个球队旨在开发我们的兴趣和培养我们的技能。246.夕阳无限好,只是近黄昏。《乐游原》
三驱应收应付管理系统是面向制造企业管理人员而设计,系统提供应收合同管理、销售开票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算、采购合同管理、采购进仓、付款、应付票据管理、应付款结算等的应收业务流程管理,以及坏账管理、信用管理、往来单位对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表,帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对,缩短账款占用资金的时间,加快企业资金周转;另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以较小限度的坏账损失代价换取较大程度的业务扩展。
应收款主要来源于销售送货单,也可以直接手工录入客户的应收款项。在开销售送货单时可同时记录与该单相关联的代收或扣减款项(如代收的运费、代收的通关费、应扣减的安装费等),并将这些费用一并计算在该单的应收款中。
应付款主要来源于采购进仓单,也可以直接手工录入供应商的应付款项。
三驱应收应付管理系统主要功能:
开票对帐管理
开票对帐管理主要用于标注销售单或采购单是否已开票、发票号、开票日期等,并生成各客户(或供应商)已开票未付总金额、未开票总额。系统提供两种开票方式:整单开票对帐方式和明细开票对帐方式;
●整单开票对帐方式:标注各单据的开票情况,并打印对帐列表;
●销售(采购)明细开票对帐方式:列出各单明细,标注各货品的开票情况,并打印各明细的对帐列表;
收付款管理
系统可根据开出单据时所标记的收款日期生成到期收款表,可设定每一客户(或供应商)的固定数期,也可以在开单时再调整其应收日期,每一张单的应收日期可有多个,即可分期付款,系统可根据此日期作出提示。在收款时可标记付款方式、支付银行、币种及当时的汇率等。因应不同的客户(或供应商)付款方式,系统提供有多种灵活的收付款方式:
●跟单对帐收款:整单或明细对帐收款,用于客户(或供应商)每次付款是根据对帐单的金额支付,在每次收款时只要勾选对帐单中的相关单号或明细即可。
●收款单:以单据形式记录每笔收付款的金额,并人手选取相关的单据,自动或手工分配各单的金额;
●收(付)款凭证:针对每一张单制作收付款凭证,同一张单可有多张收付款凭证,并可同时注销该单的剩余款项(如小额尾数、呆坏帐等)。
●非跟单收(付)款:直接记录客户(供应商)本次支付的金额和支付的日期,并不与单据关联;
应收应付款调整:
应收应付款调整单主要用作记录客户(供应商)应收(或应付)款调整的金额、原因和日期,并需经主管审核记帐;
流水帐页管理22. 不是每个恋曲都有美好回忆,用完伤心只有分离。要走的人你留不住,要留下的人你也轰不走。:
可设立各种帐页,如现金流水帐、各银行收付流水帐,记录每笔发生的收支记录和结余金额、单据号、摘要等,并可直接将银行交易明细EXCEL表导入。
丰富的报表数据
系统提供应丰富的收款明细表、汇总表,帮助企业有效快速的查询应收款的发生额和余额信息,并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。
●客户应收帐:列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额,并同时可查询到客户本期收款的明细,对于与销售相关的明细项,还可列出相关的销售送货单的内容。
●客户帐龄分析表:列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额,并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期;
●销售收款明细表:列出所有客户或指定客户本期的销售货品明细、应收金额、已收金额、收款日期、未收余额,并统计各客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额。
●业务员应收统计表:列出所有业务员或指定业务员所负责的客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额,并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期;
●月销售收款汇总表:列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额,并统计本年各月份的销售额和收款额。
●客户销售收款统计表:汇总列出所有客户或指定客户本期的销售额,收款额,上月的销售额,收款额,及其增长率;
●供应商应付帐:列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期购进、本期付款、期未余额,并同时可查询到供应商本期付款的明细,对于与采购相关的明细项,还可列出相关的采购进仓单的内容。
●供应商帐龄分析表:列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额,并同时显示未收余额发生的月份和该供应商的数期;
●采购付款明细表:列出所有供应商或指定供应商本期的采购货品明细、应付金额、已收金额、付款日期、未收余额,并统计各供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额。
●月采购付款汇总表:列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额,并统计本年各月份的采购额和付款额。
●供应商采购付款统计表:汇总列出所有供应商或指定供应商本期的采购额,付款额,上月的采购额,付款额,及其增长率;
咏 燕脚著谢公屐,身登青云梯。三驱应收应付管理系统精简版,三驱应收应付管理系统精简版下载,三驱应收应付管理系统精简版较新版7、What is done cannot be undone.
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应付款主要来源于采购进仓单,也可以直接手工录入供应商的应付款项。
三驱应收应付管理系统主要功能:
开票对帐管理
开票对帐管理主要用于标注销售单或采购单是否已开票、发票号、开票日期等,并生成各客户(或供应商)已开票未付总金额、未开票总额。系统提供两种开票方式:整单开票对帐方式和明细开票对帐方式;
●整单开票对帐方式:标注各单据的开票情况,并打印对帐列表;
●销售(采购)明细开票对帐方式:列出各单明细,标注各货品的开票情况,并打印各明细的对帐列表;
收付款管理
系统可根据开出单据时所标记的收款日期生成到期收款表,可设定每一客户(或供应商)的固定数期,也可以在开单时再调整其应收日期,每一张单的应收日期可有多个,即可分期付款,系统可根据此日期作出提示。在收款时可标记付款方式、支付银行、币种及当时的汇率等。因应不同的客户(或供应商)付款方式,系统提供有多种灵活的收付款方式:
●跟单对帐收款:整单或明细对帐收款,用于客户(或供应商)每次付款是根据对帐单的金额支付,在每次收款时只要勾选对帐单中的相关单号或明细即可。
●收款单:以单据形式记录每笔收付款的金额,并人手选取相关的单据,自动或手工分配各单的金额;
●收(付)款凭证:针对每一张单制作收付款凭证,同一张单可有多张收付款凭证,并可同时注销该单的剩余款项(如小额尾数、呆坏帐等)。
●非跟单收(付)款:直接记录客户(供应商)本次支付的金额和支付的日期,并不与单据关联;
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丰富的报表数据
系统提供应丰富的收款明细表、汇总表,帮助企业有效快速的查询应收款的发生额和余额信息,并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。
●客户应收帐:列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额,并同时可查询到客户本期收款的明细,对于与销售相关的明细项,还可列出相关的销售送货单的内容。
●客户帐龄分析表:列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额,并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期;
●销售收款明细表:列出所有客户或指定客户本期的销售货品明细、应收金额、已收金额、收款日期、未收余额,并统计各客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额。
●业务员应收统计表:列出所有业务员或指定业务员所负责的客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额,并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期;
●月销售收款汇总表:列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额,并统计本年各月份的销售额和收款额。
●客户销售收款统计表:汇总列出所有客户或指定客户本期的销售额,收款额,上月的销售额,收款额,及其增长率;
●供应商应付帐:列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期购进、本期付款、期未余额,并同时可查询到供应商本期付款的明细,对于与采购相关的明细项,还可列出相关的采购进仓单的内容。
●供应商帐龄分析表:列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额,并同时显示未收余额发生的月份和该供应商的数期;
●采购付款明细表:列出所有供应商或指定供应商本期的采购货品明细、应付金额、已收金额、付款日期、未收余额,并统计各供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额。
●月采购付款汇总表:列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额,并统计本年各月份的采购额和付款额。
●供应商采购付款统计表:汇总列出所有供应商或指定供应商本期的采购额,付款额,上月的采购额,付款额,及其增长率;
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