内容推荐 本书为论文集,内容涉及国内外企业内部控制理论与实践的特殊问题,包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、非营利组织内部控制、小企业内部控制等。本辑主要刊发内部控制、会计、财务等研究领域的高质量论文。 目录 政治关联、银企关系与债务重组决策——来自中国财务困境上市公司的经验证据 媒体监督对审计意见购买行为的影响 2018年中报减值处理特征及其建议——基于A股2017—2018年的中报、年报数据挖掘 创业板上市公司股权结构与成长性关系的实证研究 银监局局长任期与商业银行盈余质量:学习效应还是激励弱化? 内部控制缺陷认定标准:现实问题与可能解 中央企业并购重组是因势利导还是自我需要? 獐子岛“扇贝门”事件引发的控制环境问题思考 公司治理与内部控制相关性的实证分析 |