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书名 内部控制(21世纪高等院校财经管理系列实用规划教材)
分类 经济金融-经济-企业经济
作者
出版社 北京大学出版社
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简介
内容推荐
本书是编者在总结多年教学实践和科研经验的基础上编写而成的。全书共10章:内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、内部控制的基本方法、业务循环控制、信息与沟通、内部监督、内部控制评价、内部控制审计、内部控制咨询,系统阐述了内部控制的基本概念、基本理论、发展脉络和实践经验。本书注重内部控制课程思政的理论与案例分析,增加了内部控制咨询的案例和教学内容,使学生既能够理解内部控制的基本理论,又能够熟悉内部控制的设计、运行、评价和审计。
本书既可以作为会计学、审计学、财务管理类专业的本科生和硕士研究生教材,也可以作为实务界人士自学参考用书。
目录
第一章 内部控制的基本理论
第一节 内部控制的定义、目标、要素
第二节 建立和实施内部控制的基本原则
第三节 内部控制的历史沿革
第四节 内部控制的局限性和实施中的常见问题
复习思考题
第二章 内部环境
第一节 组织架构
第二节 发展战略
第三节 人力资源
第四节 社会责任
第五节 企业文化
复习思考题
第三章 风险评估
第一节 目标设定
第二节 风险识别
第三节 风险分析
第四节 风险应对
复习思考题
第四章 内部控制的基本方法
第一节 不相容职务分离控制
第二节 授权审批控制
第三节 会计系统控制
第四节 财产保护控制
第五节 预算控制
第六节 运营活动分析控制
第七节 绩效考评控制
复习思考题
第五章 业务循环控制
第一节 资金活动控制
第二节 采购业务控制
第三节 资产管理控制
第四节 销售业务控制
第五节 研究与开发控制
第六节 工程项目控制
第七节 担保业务控制
第八节 业务外包控制
第九节 财务报告控制
复习思考题
第六章 信息与沟通
第一节 信息与沟通概述
第二节 内部信息传递
第三节 信息系统控制
第四节 反舞弊
复习思考题
第七章 内部监督
第一节 内部监督的定义、机构与职责
第二节 内部监督的方法
第三节 内部控制缺陷及自我评价报告
第四节 内部监督的要求及其与其他控制要素之间的关系
复习思考题
第八章 内部控制评价
第一节 内部控制评价概述
第二节 内部控制缺陷的认定
第三节 内部控制评价程序和方法
第四节 内部控制评价报告
复习思考题
第九章 内部控制审计
第一节 内部控制审计概述
第二节 内部控制审计程序
第三节 内部控制审计报告
复习思考题
第十章 内部控制咨询
第一节 内部控制咨询概述
第二节 内部控制体系建设的流程
复习思考题
附录
参考文献
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更新时间:2025/2/23 4:05:22