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内容推荐 本书基于典型企业的纳税实务,按照“项目导向、任务驱动”的理念进行编写,力求体现职业性和实践性。本书分为九个项目,包括总论、税收征收管理、增值税纳税实务、企业所得税纳税实务、个人所得税纳税实务、关税纳税实务、消费税纳税实务、其他税种纳税实务、重点税源稽查管理。每个项目以税种认知为主线,由案例导入,设计了若干子任务,“做中学、学中教”,重点培养学生的职业能力和素养。针对重点、难点,本书不仅有详细的税收理论知识,讲解而且设有“情景案例”“小贴士”“项目小结”“技能训练”等,理实一体化,有助于学生真正掌握税务理论,达到熟练运用和举一反三的效果。 本书是“税友衡信杯”全国税务技能大赛推荐用书,既可以作为应用型本科和高等职业院校会计类及相关财经大类专业的教材,也可以作方初级会计专业技术资格考试应试的必备参考书和社会相关培训用书。 目录 项目一 总论 教学目的 思维导图 案例导入 任务一 税法基础知识认知 任务二 纳税人的权利与义务 项目小结 技能训练 项目二 税收征收管理 教学目的 思维导图 案例导入 任务一 税收征收管理概述 任务二 发票管理 任务三 纳税申报 任务四 税款征收 项目小结 技能训练 项目三 增值税纳税实务 教学目的 思维导图 案例导入 任务一 增值税概述 任务二 增值税纳税人和扣缴义务人 任务三 增值税的征税范围 任务四 增值税的税率和征收率 任务五 增值税应纳税额的计算 任务六 增值税的税收优惠 任务七 增值税专用发票的使用和管理 任务八 增值税的申报与缴纳 项目小结 技能训练 项目四 企业所得税纳税实务 教学目的 思维导图 案例导入 任务一 企业所得税概述 任务二 企业所得税的纳税人、征税范围和税率 任务三 企业所得税的税收优惠 任务四 企业所得税应纳税所得额的计算 任务五 企业所得税应纳税额的计算 任务六 企业所得税的申报与缴纳 项目小结 技能训练 项目五 个人所得税纳税实务 教学目的 思维导图 案例导入 任务一 个人所得税概述 任务二 个人所得税税款的计算 项目小结 技能训练 项目六 关税纳税实务 教学目的 思维导图 案例导入 任务一 关税概述 任务二 关税征税对象与纳税人 任务三 进出口税则和税率 任务四 关税计税依据与应纳税额的计算 任务五 关税的优惠政策和征收管理 项目小结 技能训练 项目七 消费税纳税实务 教学目的 思维导图 案例导入 任务一 消费税概述 任务二 消费税纳税人和征税范围 任务三 消费税的税目和税率 任务四 消费税应纳税额的计算 任务五 已纳消费税的扣除 任务六 消费税的申报与缴纳 项目小结 技能训练 项目八 其他税种纳税实务 教学目的 思维导图 任务一 房产税 任务二 契税 任务三 土地增值税 任务四 城镇土地使用税 任务五 车船税 任务六 印花税 任务七 资源税 任务八 城市维护建设税 任务九 环境保护税 任务十 耕地占用税 项目小结 技能训练 项目九 重点税源稽查管理 教学目的 思维导图 案例导入 任务一 重点税源概述 任务二 重点税源稽查管理的重要意义 任务三 影响重点税源的关键指标 任务四 重点税源的分析报告 任务五 重点税源报表填报说明 项目小结 技能训练 主要参考文献 |