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书名 审计学(21世纪高等院校财经类规划教材)
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 王杏芬
出版社 经济科学出版社
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简介
编辑推荐

王杏芬主编的《审计学》主要为高校非审计专业的经济管理类学生设计,旨在引导学生对经济活动中的会计信息质量进行思考,使其在了解审计基本理论的基础上,重点学会鉴证、监督、评价等审计程序、技术和方法,练就一双“火眼金睛”,确保会计信息质量。本教材由“审计学基础”、“中级财务报告审计”、“审计报告”和“特殊业务审计”四大模块组成。其中,第一大模块为审计基础知识,主要包括总论、审计的基本概念体系;第二大模块为审计实务,主要以制造业经济活动为例,阐述如何运用各种审计技术方法达成审计目标,主要包括销售与收款循环、采购与付款循环、生产与存货循环、投融资循环以及货币资金等内容的审计;第三大模块是审计证据汇总与审计报告的出具;第四大模块则介绍了几种现实中较为重要的特殊审计业务。

目录

第一章 审计概述

 第一节 审计的基本概念

 第二节 审计的起源与发展

 第三节 审计的职能、任务和作用

 模拟实验1:合资公司的大学生老板如何看待审计?

第二章 审计执业道德规范与法律责任

 第一节 审计人员职业道德基本原则

 第二节 审计主体的法律责任

 模拟实验2:业务承接

第三章 审计标准与审计准则

 第一节 审计依据与审计标准

 第二节 审计准则

 模拟实验3:审计标准与审计准则业务

第四章 重要性与审计风险

 第一节 错报与重要性

 第二节 审计风险

 模拟实验4:风险评估

第五章 审计程序、方法与审计抽样

 第一节 审计程序与方法

 第二节 审计业务约定书和审计计划

 第三节 审计抽样

 第四节 审计抽样在控制测试中的应用

 第五节 审计抽样在细节 测试中的运用

 第六节 计算机辅助审计技术

 模拟实验5:非统计抽样运用

第六章 审计证据、审计工作底稿与审计质量控制

 第一节 审计证据

 第二节 审计工作底稿

 第三节 审计质量控制

 模拟实验6:审计证据、工作底稿与审计质量控制

第七章 内部控制、风险评估与控制测试

 第一节 内部控制概述

 第二节 了解内部控制

 第三节 控制测试

 模拟实验7:内部控制风险评估

第八章 销售与收款循环审计

 第一节 销售与收款业务循环

 第二节 销售与收款内部控制测试

 第三节 销售与收款循环的实质性程序

 模拟实验8:销售与收款循环审计

第九章 采购与付款循环审计

 第一节 采购与付款业务循环

 第二节 采购与付款循环控制测试

 第三节 采购与付款循环的实质性程序

 模拟实验9:采购与付款循环内部控制及测试

第十章 生产与存货循环审计

 第一节 生产与存货循环

 第二节 生产与存货循环的控制测试

 第三节 生产与存货循环的实质性程序

 模拟实验10:生产与存货循环审计

第十一章 筹资与投资循环审计

 第一节 筹资与投资业务循环

 第二节 筹资与投资的内部控制测试

 第三节 筹资与投资实质性程序

 模拟实验11:筹资与投资循环审计

第十二章 货币资金与特殊项目审计

 第一节 货币资金审计概述

 第二节 货币资金内部控制测试

 第三节 货币资金实质性程序

 第四节 与报表相关的特殊项目审计

 模拟实验12:货币资金审计

第十三章 客户沟通和审计报告

 第一节 与客户沟通

 第二节 审计报告

 模拟实验13:审计报告的出具

第十四章 内部控制审计与信息系统审计

 第一节 内部控制审计

 第二节 信息系统审计

 第三节 ERP系统整合审计

 模拟实验14A:内部控制审计——案例分析

 模拟实验14B:ERP系统整合审计

第十五章 特殊审计业务

 第一节 集团公司审计

 第二节 公司治理审计

 第三节 衍生金融产品审计

 模拟实验15A:公司治理审计案例分析

 模拟实验15B:衍生金融产品审计

参考文献

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更新时间:2025/4/30 17:06:41