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书名 跟网校学内部审计/会计继续教育梦想成真系列丛书
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 中华会计网校
出版社 人民出版社
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简介
编辑推荐

中华会计网校编著的《跟网校学内部审计》系统全面介绍了内部审计相关知识,本书具有极强的针对性,努力做到了所学即所用,语言通俗易懂,叙述简明扼要,能够快速提高学员的实践技能水平,是会计新人学习实务知识,适应工作岗位,提高业务能力,实现职业梦想的良师益友、必备资料。

目录

第一章 内部控制概述

 第一节 内部控制概述

 第二节 内部控制要素

 第三节 企业层面的内部控制和业务层面的内部控制

 第四节 内部控制的组织实施

第二章 内部审计概述

 第一节 内部审计概述

 第二节 内部审计机构和内部审计人员

 第三节 内部审计准则、质量控制和职业道德

 第四节 企业内部审计的基本流程

第三章 人际关系

 第一节 人际关系概述

 第二节 处理人际关系的方式和方法

第四章 审计计划

 第一节 年度审计计划

 第二节 项目审计计划与审计方案

 第三节 审计通知书

第五章 审计证据和审计工作底稿

 第一节 审计证据

 第二节 分析性复核

 第三节 审计工作底稿

第六章 重要性与审计风险

 第一节 风险管理审计

 第二节 重要性与审计风险

第七章 审计抽样

 第一节 审计抽样的定义

 第二节 抽样程序和方法

 第三节 抽样结果的评价

第八章 舞弊的预防、检查与报告

 第一节 内部审计中与舞弊相关的责任

 第二节 舞弊的预防、检查和报告

第九章 利用他人的工作

 第一节 利用外部审计

 第二节 利用专家的工作

第十章 绩效审计

 第一节 经济性审计

 第二节 效果性审计

 第三节 效率性审计

第十一章 信息系统审计

 第一节 概述

 第二节 审计计划与审计实施

 第三节 审计报告与后续工作

第十二章 审计报告

 第一节 审计报告概述

 第二节 审计报告的基本格式、编制程序和方法

第十三章 结果沟通和后续审计

附录

 内部审计实务指南第1号

 ——建设项目内部审计

 内部审计实务指南第2号

 ——物资采购审计

 内部审计实务指南第5号

 ——企业内部经济责任审计指南

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更新时间:2025/3/1 23:40:16