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本书以最新的《中国注册会计师执业准则》和《中国注册会计师执业准则指南》为依据,以注册会计师审计为主线,适当兼及政府审计和内部审计的相关内容。本书使用的资料,涉及企业的各个会计要素以及审计过程的所有循环,比较接近现代公司的实务操作。
第一章 内部控制制度评审
第一节 内容概述
第二节 案例分析
第三节 基本训练
第四节 模拟训练
第二章 货币资金审计
第三章 销售与收款循环审计
第四章 采购与付款循环审计
第五章 存货与仓储循环审计
第六章 筹资与投资循环审计
第七章 会计报表审计
第二节 资产负债表审计
第三节 利润表审计
第四节 现金流量表审计
第八章 审计报告和管理建议书
第一节 审计报告
第二节 管理建议书
参考文献
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