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书名 审计实训(普通高等教育十一五国家级规划教材配套用书)
分类 教育考试-大中专教材-成人教育
作者 张志和//阎红玉
出版社 高等教育出版社
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简介
编辑推荐

本书是在第一版内容基础上依据财政部最新颁布的会计、审计准则为依据修订的第二版实训教材。书中所使用的会计资料,涉及企业的资产、负债、所有者权益、收入、成本费用和利润各个方面,比较接近现代公司的实际,易于理解和操作。对各项审计的要求都比较具体,每一审计项目都设有:案情介绍、疑点分析、审计方法、审计过程、审计意见等。而且,各个部分都附有范例和练习题,可以作为课堂实验资料。

内容推荐

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材配套用书。是在第一版基础上修订的第二版实训教材。

本书重点是按着会计六要素的具体内容,针对企业容易出现的错误和弊端,进行审计的基本技能的训练,既有单项审计训练,也有综合审计训练。全书共分十章:内部控制的评审实训;流动资产的审计实训;非流动资产的审计实训;负债和所有者权益的审计实训;收入和成本费用的审计实训;利润形成和分配的审计实训;企业会计报表的审计实训;审计报告和管理建议书实训;验资和资产评估实训;审计课程设计指导书。本书每一章都附有练习题,题目侧重于实践能力的培养,重在启发性,训练学生用所学知识和技能去分析问题、解决问题,起到举一反三的效果。

本书以民间审计的企业财务审计为主,兼顾国家审计、内部审计以及其他各行业的审计。编写过程中遵循了“精选内容、加重实践、培养技能、突出应用”的原则,力求做到以审计技术应用能力培养为主线,体现教材的“针对性、实用性、先进性、适用性、易懂性”。

本书适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校、民办高校及本科院校举办的二级职业技术学院会计类专业及其他相关专业的教学,也可供五年制高职、中职学生使用,并可作为社会从业人士的参考读物。

目录

第一章 内部控制的评审实训

 第一节 内部控制评审的目的和内容

 第二节 内部控制评审案例

第二章 流动资产的审计实训

 第一节 货币资金的审计实训

 第二节 交易性金融资产的审计实训

 第三节 债权的审计实训

 第四节 存货的审计实训

第三章 非流动资产的审计实训

 第一节 固定资产和在建工程的审计实训

 第二节 长期股权投资的审计实训

 第三节 无形资产、长期待摊费用的审计实训

第四章 负债和所有者权益的审计实训

 第一节 流动负债的审计实训

 第二节 非流动负债的审计实训

 第三节 所有者权益的审计实训

第五章 收入和成本费用的审计实训

 第一节 收入的审计实训

 第二节 成本费用的审计实训

第六章 利润的形成和分配的审计实训

 第一节 利润形成的审计实训

 第二节 利润分配的审计实训

第七章 企业会计报表的审计实训

 第一节 企业会计报表审计概述

 第二节 资产负债表的审计实训

 第三节 利润表的审计实训

 第四节 现金流量表的审计实训

第八章 审计报告和管理建议书实训

 第一节 审计报告撰写实训(含审计决定)

 第二节 管理建议书撰写实训

第九章 验资和资产评估实训

 第一节 验资实训

 第二节 资产评估实训

第十章 审计课程综合实训

 第一节 审计课程综合实训指导

 第二节 审计课程综合实训资料及要求

参考书目

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更新时间:2025/4/7 20:12:36