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本书对我国寿险公司内部控制进行了一次系统研究,比较全面地总结了我国寿险公司内控建设的现状及问题,分析了今后寿险公司内部控制建设的总体框架和相应措施,提出了监管部门对寿险公司内部控制的监管思路。书中关于建立监督评价机制的设想,可以有效推动寿险公司加强内控建设,有利于监管部门实施分类监管。
序
第一章 内部控制概述
第一节 内部控制的发展演变与理论回顾
一、内部控制的发展演变
二、现代内部控制理论综述
第二节 内部控制的概念
一、内部控制的内涵
二、内部控制的外延。
第三节 内部控制在企业经营管理中的地位与作用
一、内部控制的地位
二、内部控制的作用
三、内部控制的局限性
本章小结
第二章 寿险公司内部控制
第一节 寿险公司的经营特点与经营风险
一、寿险公司的经营特点
二、寿险公司经营风险
第二节 寿险公司内部控制的特点与建设原则
一、寿险公司内部控制的特点
二、寿险公司内部控制建设原则
三、寿险公司内部控制实施重点
第三节 寿险公司内部控制框架
一、寿险公司内部控制的目标
二、寿险公司内部控制的内容
第三章 控制环境
第一节 公司治理
一、公司治理概述
二、我国寿险公司治理现状
三、完善寿险公司治理的主要措施
第二节 组织架构
一、组织架构概述
二、我国寿险公司组织架构现状
三、我国寿险公司组织架构的问题
四、完善寿险公司组织架构的主要措施
第三节 企业文化
一、企业文化概述
二、我国寿险公司企业文化建设现状
三、建设企业文化的主要措施
第四节 诚信和道德观
一、诚信和道德观概述
二、我国寿险公司诚信和道德观建设现状
三、加强诚信和道德观建设的主要措施
第五节 人力资源
一、人力资源管理概述
二、我国寿险公司人力资源管理现状
三、加强人力资源管理的主要措施
第四章 风险评估
第一节 公司目标
……
第五章 财务会计控制活动
第六章 资金控制活动
第七章 业务控制活动
第八章 信息技术控制活动
第九章 信息与沟通
第十章 监督
第十一章 寿险公司内部控制监管
附录《内部控制整体框架》(COSO报告)简介
参考文献
后记
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