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书名 国际审计学(高等院校审计系列教材)
分类 人文社科-法律-法律法规
作者
出版社 中国时代经济出版社
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简介
内容推荐
《国际审计学》是南京审计学院“审计学”专业“十二五”期间规划的系列特色教材之一。本书秉承了该系列教材编写的总体要求和指导思想,立足最新的理论与实践成果,对不同审计主体的基本理论、基本知识和发展动态进行介绍。全书共分十四章,第一章至第五章介绍政府审计,主要内容包括政府审计的历史演进、世界审计组织、主要国家的政府审计体制、政府审计的审计规范、典型政府审计案例;第六章至第九章介绍内部审计,主要内容包括内部审计的历史演进、国际内部审计师协会、内部审计规范、典型国家的内部审计;第十章至第十四章介绍注册会计师审计,主要内容包括注册会计师审计的历史演进、国际会计师联合会、注册会计师的行业监管、注册会计师审计规范、典型注册会计师审计案例。为加深学生对各部分知识的理解,在每一章内容的后面,我们安排了必要的复习思考题。
目录
总序
前言
上篇 政府审计
第一章 政府审计的历史演进
第一节 政府审计的产生
第二节 政府审计的发展
第三节 政府审计大事记
思考题
第二章 世界审计组织
第一节 世界审计组织概况
第二节 世界审计组织的组织架构
第三节 世界审计组织的主要职责与贡献
思考题
第三章 典型国家的政府审计体制
第一节 最高审计机关隶属模式
第二节 典型立法型政府审计体制
第三节 典型司法型国家审计体制
第四节 典型行政型政府审计体制
第五节 典型独立型政府审计体制
第六节 政府审计体制的比较
思考题
第四章 政府审计的审计规范
第一节 审计规范概述
第二节 政府审计的法律
第三节 政府审计的审计准则
第四节 政府审计的指南
思考题
第五章 典型政府审计案例
第一节 关国审计署社会保险政策审计
第二节 英国审计署私人融资计划审计
第三节 加拿大审计署老化IT系统审计
第四节 荷兰审计法院国家生态网络审计
第五节 法国审计法院货运高速铁路审计
第六节 澳大利亚审计署旱灾援助项目审计
第七节 俄罗斯联邦审计院在反腐败体系中的工作
思考题
中篇 内部审计
第六章 内部审计的历史演进
第一节 内部审计的产生
第二节 内部审计的发展
第三节 内部审计大事记
思考题
第七章 内部审计国际组织
第一节 国际内部审计师协会的宗旨与使命
第二节 国际内部审计师协会的组织架构
第三节 国际内部审计师协会的主要地区组织
第四节 国际内部审计师协会的资格证书
思考题
第八章 内部审计规范
第一节 内部审计规范概述
第二节 职业道德规范
第三节 宗旨、权力和职责
第四节 内部审计活动管理
思考题
第九章 典型国家的内部审计
第一节 内部审计机构的隶属模式
第二节 杜邦公司的内部审计
第三节 朗讯科技公司的内部审计
第四节 shin股份有限公司的内部审计
第五节 东京天然气有限公司的内部审计
第六节 捷蓝航空公司的内部审计
思考题
下篇 注册会计师审计
第十章 注册会计师审计的历史演进
第一节 注册会计师审计的产生
第二节 注册会计师审计的发展
第三节 注册会计师审计大事记
思考题
第十一章 国际会计师联合会
第一节 国际会计师联合会概况
第二节 国际会计师联合会的愿景与使命
第三节 国际会计师联合会的组织与治理
第四节 国际会计师联合会的职业发展
思孝题
第十二章 注册会计师的行业监管
第一节 注册会计师行业监管模式概述
第二节 行业自律监管模式
第三节 政府监督模式
第四节 独立监管模式
思考题
第十三章 注册会计师审计规范
第一节 注册会计师审计规范概述
第二节 注册会计师审计相关法规
第三节 注册会计师审计准则
第四节 注册会计师审计的指南
思考题
第十四章 典型注册会计师审计案例
第一节 南海公司的审计案例
第二节 厄特马斯公司的审计案例
第三节 共同基金管理股份有限公司的审计案例
第四节 芝加哥第一证券公司的审计案例
第五节 安然公司的审计案例
思考题
参考文献
随便看

 

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更新时间:2025/2/22 22:42:34