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书名 内部控制缺陷与内部控制评价/青年经济学者文库
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 林野萌
出版社 厦门大学出版社
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简介
内容推荐
本书对内部控制缺陷、内部控制评价的概念、相关理论进行梳理,并深入研究了中美两靠前部控制缺陷治理及内部控制评价制度的发展历程;探讨了内部控制缺陷诱因,其与上市公司的市场价值及债务资本成本的关系;提出减少内部控制缺陷的措施,并给出了两种构建内部控制评价体系的方法。
作者简介
林野萌,女,1984年出生于天津市。天津财经大学博士毕业,获管理学博士学位。现就职于天津财经大学会计学系,主要研究方向为内部控制、内部审计。曾在《会计研究》等靠前核心期刊发表专业论文数篇,并参与国家自然科学基金项目和多项省部级项目的课题研究。
目录
第一章绪论
第一节研究背景
第二节研究意义
第三节研究内容与方法
第四节概念界定
第五节本书的创新点
第六节本章小结
第二章文献综述
第一节内部控制缺陷的特征
第二节内部控制缺陷对公司市场价值的影响
第三节内部控制缺陷对债务资本成本的影响
第四节内部控制评价文献综述
第五节本章小结
第三章内部控制缺陷及评价的理论基础和制度背景
第一节内部控制缺陷治理及评价的相关理论
第二节内部控制缺陷治理及内部控制评价制度的演进
第三节不足与反思
第四节本章小结
第四章内部控制缺陷诱因研究
第一节理论分析及假设提出
第二节因子分析结果及假设的提出
第三节研究设计与样本选择
第四节实证检验结果
第五节本章小结
第五章上市公司内部控制缺陷对其市场价值的影响
第一节理论分析及假设提出
第二节研究设计与样本选择
第三节实证检验结果
第四节稳健性检验
第五节本章小结
第六章内部控制缺陷对债务资本成本的影响
第一节理论分析及假设提出
第二节研究设计与样本选择
第三节实证检验结果
第四节稳健性检验
第五节本章小结
第七章内部控制有效性评价体系构建研究
第一节内部控制评价体系概述
第二节企业内部控制评价系统的构建
第三节本章小结
第八章研究结论与政策建议
第一节研究结论
第二节政策建议
第三节研究不足与展望
第四节本章小结
参考文献
后记
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更新时间:2025/1/19 8:22:45