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本书通过中国企业自己的内部控制实践案例来全面解析企业内部控制基本规范及其配套指引,为我国企业学习培训企业内部控制基本规范及其配套指引提供帮助。
本书内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引,涵盖了企业内部规范及其配套指引的全部内容,力求体现全面性的特点。
企业内部控制基本规范
指引解析
问题思考
案例分析
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
企业内部控制应用指引第2号——发展战略
企业内部控制应用指引第3号——人力资源
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
企业内部控制应用指引第6号——资金活动
企业内部控制应用指引第7号——采购业务
企业内部控制应用指引第8号——资产管理
企业内部控制应用指引第9号——销售业务
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
企业内部控制应用指引第11号——工程项目
企业内部控制应用指引第12号——担保业务
企业内部控制应用指引第13号——业务外包
企业内部控制应用指引第14号——财务报告
企业内部控制应用指引第15号——全面预算
企业内部控制应用指引第16号——合同管理
企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
企业内部控制应用指引第18号——信息系统
企业内部控制评价指引
企业内部控制审计指引
附件:三喜内部控制采访稿
内控融合:落地生根润物无声
内控配套指引出台落笔更需“落地”
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