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书名 | 企业内部审计的47个技巧/企业财会人员实务技能提升系列 |
分类 | 人文社科-法律-法律法规 |
作者 | 王雯雯 |
出版社 | 人民邮电出版社 |
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简介 | 编辑推荐 《企业内部审计的47个技巧》将复杂、枯燥的内部审计知识梳理归纳为47个知识点,精要介绍了财会人员要了解的审计基础知识、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所有者权益的审计关键点、财务报表的审计关键点以及特殊项目的审计关键点等内容。本书由王雯雯编著。 内容推荐 《企业内部审计的47个技巧》告诉你怎样帮助中小企业建立一套切实可行的审计系统,探寻出一套适合中小企业的审计方法和制度。没有规矩不成方圆,没有监督就不成体系。本书提供了切实可行的方法,包括如何建立审计规范、确立审计标准等,书中的制度及案例都是经过企业内部审计工作实践检验的,可操作性强,是内部审计工作者案头必备的参考资料。 《企业内部审计的47个技巧》适合审计从业人员、企业管理人员以及对内部审计感兴趣的人员阅读。本书由王雯雯编著。 目录 第1章 财会人员要了解的审计基础知识 技巧1:审计的起源 技巧2:审计的定义及类别 技巧3:审计职业规范 技巧4:审计方法与程序 技巧5:审计业务约定 技巧6:审计证据 技巧7:审计工作底稿 技巧8:审计报告类型 第2章 销售循环的审计关键点 技巧9:销售与收款循环的特点 技巧10:销售与收款循环的内控测试 技巧11:营业收入的审计关键点 技巧12:其他业务收入的审计关键点 技巧13:营业外收入的审计关键点 技巧14:企业收入确认的风险防范 技巧15:应收账款的审计关键点 技巧16:预付账款的审计关键点 技巧17:坏账准备的审计关键点 第3章 购货循环的审计关键点 技巧18:采购与付款循环的特点 技巧19:采购与付款循环的内控测试 技巧20:应付账款的审计关键点 技巧21:应付票据的审计关键点 技巧22:固定资产的审计关键点 技巧23:固定资产核算错弊的存在形式及分析 第4章 生产存货的审计关键点 技巧24:生产与存货循环的特点 技巧25:生产与存货循环的内控测试 技巧26:生产成本的审计关键点 技巧27:制造费用的审计关键点 技巧28:存货的审计关键点 技巧29:存货审计过程中的重点 第5章 投融资的审计关键点 技巧30:投融资活动的特点 技巧31:筹资活动的内控测试 技巧32:投资活动的内控测试 技巧33:筹资活动的实质性审查 技巧34:投资活动的实质性审查 第6章 货币资金的审计关键点 技巧35:货币资金的内控测试 技巧36:库存现金的审计关键点 技巧37:银行存款的审计关键点 第7章 所有者权益的审计关键点 技巧38:实收资本的审计关键点 技巧39:资本公积的审计关键点 技巧40:盈余公积的审计关键点 技巧41:利润分配的审计关键点 第8章 财务报表的审计关键点 技巧42:财务报表概述 技巧43:财务报表的审计关键点 技巧44:财务报表的内容、错弊形式与防范技巧 第9章 特殊项目的审计关键点 技巧45:会计估计的审计关键点 技巧46:关联方的审计关键点 技巧47:或有事项的审计关键点 参考文献 |
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