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书名 企业内部控制规范(2010)
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 中华人民共和国财政部//中国证券监督管理委员会//中华人民共和国审计署//中国银行业监督管理委员会//中国保险监督管理委员会
出版社 中国财政经济出版社
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简介
编辑推荐

为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制规范》,执行本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。

目录

企业内部控制配套指引

 企业内部控制应用指引

企业内部控制应用指引第1号——组织架构

企业内部控制应用指引第2号——发展战略

企业内部控制应用指引第3号——人力资源

企业内部控制应用指引第4号——社会责任

企业内部控制应用指引第5号——企业文化

企业内部控制应用指引第6号——资金活动

企业内部控制应用指引第7号——采购业务

企业内部控制应用指引第8号——资产管理

企业内部控制应用指引第9号——销售业务

企业内部控制应用指引第10号——研究与开发

企业内部控制应用指引第11号——工程项目

企业内部控制应用指引第12号——担保业务

企业内部控制应用指引第13号——业务外包

企业内部控制应用指引第14号——财务报告

企业内部控制应用指引第15号——全面预算

企业内部控制应用指引第16号——合同管理

企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递

企业内部控制应用指引第18号——信息系统

 企业内部控制评价指引

 企业内部控制审计指引

附录:企业内部控制基本规范

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更新时间:2025/4/9 14:37:51