由蒋占华主编的《企业内部控制配套指引解读及应用指南》按照我国发布的指引顺序,对《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》进行了详细解读。在解读的基础上,建立应用指南,力求做到通俗易懂、便于操作,使企业能准确的把握控制要点。
第一部分 企业内部控制配套指引解读及应用指南
第一章 企业内部控制环境类指引
第一节 组织架构
第二节 发展战略
第三节 人力资源
第四节 社会责任
第五节 企业文化
第二章 企业内部控制业务类指引之一——资金活动
第一节 筹资活动
第二节 投资活动
第三节 营运活动
第三章 企业内部控制业务类指引之二——采购业务与销售业务
第一节 采购业务
第二节 销售业务
第四章 企业内部控制业务类指引之三——资产管理
第一节 存货
第二节 固定资产
第三节 元形资产
第五章 企业内部控制业务类指引之四——特殊业务活动
第一节 研究与开发
第二节 工程项目
第三节 担保业务
第四节 业务外包
第六章 企业内部控制业务类指引之五——财务报告
第一节 财务报告内部控制指引解读
第二节 财务报告内部控制指引应用指南
第七章 企业内部控制手段类指引
第一节 全面预算
第二节 合同管理
第三节 内部信息传递
第四节 信息系统
第八章 企业内部控制评价指引
第一节 企业内部控制评价指引解读
第二节 企业内部控制指数评价方法应用指南
第九章 企业内部控制审计指引
第一节 企业内部控制审计指引解读
第二节 企业内部控制审计案例
第二部分 附录
关于印发企业内部控制配套指引的通知
财政部证监会审计署银监会保监会关于印发
《企业内部控制基本规范》的通知
关于印发《2010年度中央企业全面风险管理报告(模本)》的通知
关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知
关于发布《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的通知
关手发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的通知
主要参考文献