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书名 企业内部控制规范研究--北京市企业内部控制优秀论文
分类 科学技术-医学-中医
作者 北京市企业内部控制规范联席工作领导小组
出版社 中国市场出版社
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简介
编辑推荐

《企业内部控制规范研究——北京市企业内部控制优秀论文》主要收录了:煤矿企业内控现状分析及对策;如何保障土地储备开发融资投资资金安全——浅谈大兴区土地储备开发模式和资金监督管理;浅析内控与企业管理融合的障碍及对策;浅论正确处理全面预算与内部控制的关系;论企业内部控制评价体系的构建;运用现代科技信息技术规范和创新行政事业单位内部控制与管理;中国企业内部控制相关问题分析;财政部门内部控制建设研究等数十篇关于企业内部管理规范的文章,供广大财务人员和管理人员学习与参考。

本书由北京市企业内部控制规范联席工作领导小组编写。

目录

煤矿企业内控现状分析及对策

董事会权限设置中的内部控制研究

关于在企业合并重组中实现内部控制优化升级的思考

产品设计环节的内部控制

如何保障土地储备开发融资投资资金安全——浅谈大兴区土地储备开发模式和资金监督管理

企业内部财务控制的探讨——钱流到哪里,管理就要紧跟到哪里

欣和公司现阶段内部控制建设的构想

石景山区教育系统会计集中核算内部会计控制探讨

石景山区行政事业单位电算化会计内部控制问题研究

浅淡事业单位固定资产管理存在的问题及对策

高校资产经营公司内部控制面临的问题及对策

对企业内部控制实践与其现状的分析

浅析中国企业内部控制环境存在的问题和完善对策

浅析内控与企业管理融合的障碍及对策

浅析企业内部审计在内部控制中的作用

浅谈电子信息技术在企业内部会计控制中的作用

对于商业银行承兑汇票内部控制的思考

共同守护财政资金安全生命线——浅谈行政事业单位资金管理之内控制度构建

从内部控制到风险管理

加强企业文化建设对提升企业内部控制的重要性

企业存货的内部控制

浅论正确处理全面预算与内部控制的关系

浅谈企业财务内部控制与预算管理

论企业内部控制中的损益控制

浅析集团企业内控体系建设的基础——集团内部控制建设实务有感

浅议内部控制和内部审计的关系

浅谈西城区环卫中心的内部控制与内部审计工作

浅议如何规范区县级政府采购内控管理

浅析国有房地产企业内部审计现状及发展对策

浅谈出纳和企业内部控制的关系

论企业内部控制评价体系的构建

浅谈内部控制与企业文化

现代风险导向内部审计在中小企业内部控制中的应用

完善企业内部环境推动内控工作持续发展

加强中小企业内部控制的思考

浅析医院成本核算与加强医院内控体系建设的关系

行政事业单位内部控制与风险管理浅析

浅谈如何加强行政事业单位内部控制

浅析行政事业单位现金收支内部控制

现代风险管理理念下行政事业单位内部控制改进研究

浅谈行政事业单位内部控制与单位管理

浅论行政事业单位内部控制与管理

运用现代科技信息技术规范和创新行政事业单位内部控制与管理

分公司财务管理工作中的几点思考

浅谈集团公司的财务控制

浅谈企业内部控制与企业治理

会计电算化条件下的企业内部控制制度

关于建立企业内控体系的几点思考

论企业内部控制措施

企业内部控制与预算管理研究

企业内部控制的主要问题和加强实施

企业内部控制与风险管理

建立和完善企业内部控制制度

会计电算化环境下的内部控制措施

企业内部控制措施

浅谈事业单位内控制度

论中国企业内部控制评价体系

中国企业内部控制相关问题分析

论事业单位内部审计的独立性

内部控制是企业发展的基石

财政部门内部控制建设研究

国企改革过程中内控体系机制建设探讨

浅议行政事业单位管理的风险点

附录 征文目录

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更新时间:2025/4/26 11:01:49