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书名 审计学(普通高等教育十一五规划教材)
分类 教育考试-大中专教材-成人教育
作者 周建仁//黄胜华
出版社 中国电力出版社
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简介
编辑推荐

本教材依据财政部新颁布的《企业会计准则》、《审计准则》和国家税务总局新颁布的《企业所得税法》及《企业破产法》、《合伙企业法》、《公司法》、《证券法》等法规,并跟踪了经济管理相关领域的最新研究成果编写而成。本书分为12章,主要内容为总论,法律责任,审计证据与审计工作底稿,审计计划、重要性与审计风险,内部控制及其评审,审计抽样,货币资金审计,筹资与投资循环审计,购货与付款循环审计,生产循环审计,销售与收款循环审计,审计报告。

内容推荐

本书为普通高等教育“十一五”规划教材(高职高专教育)。

本书分为12章,主要内容为总论,法律责任,审计证据与审计工作底稿,审计计划、重要性与审计风险,内部控制及其评审,审计抽样,货币资金审计,筹资与投资循环审计,购货与付款循环审计,生产循环审计,销售与收款循环审计,审计报告。本书结合企业会计准则、审计准则以及相关法律法规的最新变化,本着“夯实基础、拓宽知识面”的原则,在结构安排上做了精心设计和尝试,力求主线清晰、内容完整。

本书适用于高职高专院校财经类专业教材,也可作为会计人员自学和参考用书。

目录

前言

第一章 总论

 第一节 审计的产生与发展

 第二节 审计的含义与性质

 第三节 审计对象与审计职能

 第四节 审计的分类与方法

 第五节 审计组织体系

 第六节 审计职业道德规范

 思考题

 练习题

第二章 法律责任

 第一节 法律责任概述

 第二节 如何避免法律诉讼

 思考题

 练习题

第三章 审计证据与审计工作底稿

 第一节 审计证据

 第二节 审计工作底稿

 思考题

 练习题

第四章 审计计划、重要性与审计风险

 第一节 审计计划

 第二节 审计重要性

 第三节 审计风险

 思考题

 练习题

第五章 内部控制及其评审

 第一节 内部控制概述

 第二节 内部控制系统的描述

 第三节 内部控制测试

 第四节 管理建议书

 思考题

 练习题

第六章 审计抽样

 第一节 审计抽样概述

 第二节 控制测试中抽样技术的应用

 第三节 实质性程序中抽样技术的应用

 思考题

 练习题

第七章 货币资金审计

 第一节 库存现金审计

 第二节 银行存款审计

 第三节 其他货币资金审计

 思考题

 练习题

第八章 筹资与投资循环审计

 第一节 筹资与投资循环审计概述

 第二节 借款与所有者权益相关项目审计

 第三节 投资相关账户审计

 思考题

 练习题

第九章 购货与付款循环审计

 第一节 购货与付款循环审计概述

 第二节 应付账款审计

 第三节 固定资产审计

 第四节 其他相关账户审计

 思考题

 练习题

第十章 生产循环审计

 第一节 生产循环审计概述

 第二节 存货审计

 第三节 存货成本审计

 第四节 其他相关账户审计

 思考题

 练习题

第十一章 销售与收款循环审计

 第一节 销售与收款循环审计概述

 第二节 营业收入审计

 第三节 应收账款和坏账准备审计

 第四节 其他相关账户审计

 思考题

 练习题

第十二章 审计报告

 第一节 概述

 第二节 简式审计报告的意见类型

 第三节 审计报告的编制

 第四节 特殊目的审计报告

 思考题

 练习题

附录 练习题参考答案

参考文献

随便看

 

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更新时间:2025/4/7 6:17:38