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书名 美国证交会内部控制规则及配套准则(精)
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 CCH公司
出版社 中信出版社
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简介
编辑推荐

内部控制是美国上市企业《萨班斯法案》合规的基本要求,也是现代公司治理制度的核心组成部分。美国证券交易委员会为执行《萨班斯法案》内部控制要求而颁布的最重要指令之一是《管理层关于财务报告内部控制及〈交易法〉下定期报告披露确认的报告最终规则》。这一规则已成为全球重要市场中内部控制立法的重要参考范本。

本书是对这一规则的文本以及美国证交会对这一规则的释义的中文翻译。编者同时还配译了美国公众会计监督委员会的配套审计准则及示例,使之成为一本理解与适用的指引。

本书是为美国公司及在美上市的中国公司服务的律师、会计师、企业法律顾问及财会管理人员的必备工具书,同时也可以中文为母语的证券、审计、法律界专业人士理解、研究这一重要范本提供了有益的参考。

目录

最终规则:管理层关于财务报告内部控制的报告以及对《交易法》定期报告中披露的确认

审计准则第1号——审计报告中对上市公司会计监管委员会准则的参照

审计准则第2号——与财务报表审计并行的对财务报告内部控制的审计

审计准则第3号——审计文档

审计准则第4号——对以前报告的重大控制弱点是否继续存在出具的报告

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更新时间:2025/3/1 12:23:01