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书名 审计学(零距离上岗高职高专财会专业系列规划教材)
分类 教育考试-大中专教材-成人教育
作者 邢玉敏//王华
出版社 电子工业出版社
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简介
编辑推荐

本书内容包括:绪论,注册会计师职业道德规范和法律责任,审计计划、重要性及审计风险,审计证据和审计工作底稿等。本书紧密联系工作实际,列示了大量来自会计师事务所和企业实际的审计案例。通过对审计实务操作的学习,使读者能够灵活运用现代审计理论与方法,对一些具体的审计案例予以规范的操作和分析。同时,为了更直观地学习,本书应用了许多图表,使学习更加方便快捷。做到理论分析与实际应用并重,充分体现了我国2007年开始实施的新的注册会计师审计准则和执业规范指南,具有时效性。

  本书是高职高专财会专业系列规划教材之一,除可作为高职高专会计学、财务管理、财政(含税收)学、金融学等专业的教材外,也可作为从事会计、审计、财务管理、证券监管和银行监管、税务稽核等实际工作人员的培训和自学参考书。

内容推荐

本书内容包括绪论,注册会计师职业道德规范和法律责任,审计计划、重要性及审计风险,审计证据和审计工作底稿,内部控制制度及评价,销售与收款循环,购货与付款循环审计,存货与生产循环审计,筹资与投资循环审计,货币资金循环审计,特殊项目审计,审计报告,以及验资。书中穿插有大量表格,更直观易懂;以案例线索引出众多审计案例,并以案例分析进行点评或给出结果;每章后的复习思考题有助于学习者提高分析问题、解决问题的能力。

目录

第1章 绪论

1.1 审计的产生与发展

1.2 审计的基本概念

1.3 审计的职能与作用

1.4 审计的关系

1.5 审计的种类

1.6 审计的方法

本章小结

复习思考题

第2章 注册会计师职业道德规范和法律责任

2.1 国际审计准则

2.2 中国注册会计师执业准则体系

2.3 注册会计师职业道德规范

2.4 审计人员的法律责任

本章小结

复习思考题

第3章 审计计划、重要性及审计风险

3.1 审计计划

3.2 审计重要性及其应用

3.3 审计风险

本章小结

复习思考题

第4章 审计证据和审计工作底稿

4.1 审计证据

4.2 审计工作底稿

本章小结

复习思考题

第5章 内部控制制度及评价

5.1 内部控制概述

5.2 了解与记录内部控制

5.3 内部控制评价

5.4 管理建议书

本章小结

复习思考题

第6章 销售与收款循环

6.1 销售与收款循环审计概述

6.2 销售与收款循环审计的内部控制及其测试

6.3 营业收入实质性测试分析

6.4 应收款项及坏账准备的实质性测试

6.5 其他相关账户审计

本章小结

复习思考题

第7章 购货与付款循环审计

7.1 购货与付款循环审计概述

7.2 购货与付款循环审计的内部控制及其测试

7.3 应付款类及管理费用的审计

7.4 固定资产及其他长期资产类审计

本章小结

复习思考题

第8章 存货与生产循环审计

8.1 存货与生产循环审计概述

8.3 应付职工薪酬审计

8.4 营业成本审计

本章小结

复习思考题 

第9章 筹资与投资循环审计

9.1 筹资与投资循环审计概述

9.2 筹资相关项目审计

9.3 投资相关项目的审计

9.4 所有者权益及其他与筹资、投资相关的审计项目

本章小结

复习思考题

第10章 货币资金循环审计

10.1 货币资金循环审计概述

10.2 货币资金循环审计的内部

10.2 控制及其测试 

10.3 实质性测试分析

本章小结

复习思考题 

第11章 特殊项目审计

11.1 期初余额的审计

11.2 债务重组的审计

11.3 关联方及其交易的审计 

11.4 或有事项的审计

11.5 资产负债表日后事项的 审计

本章小结

复习思考题

第12章 审计报告

12.1 审计报告的作用、种类与内容

12.2 审计报告的基本类型

本章小结

复习思考题

第13章 验资

13.1 验资的概念、作用与类型

13.2 验资的范围和程序

13.3 验资报告

本章小结

复习思考题

参考文献

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更新时间:2025/4/9 1:48:55