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电子书 内部审计质量控制与操作规程/二十一世纪教育审计规范与管理丛书
分类 电子书下载
作者 霍志杰
出版社 天津大学出版社
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介绍
编辑推荐

本书是“二十一世纪教育审计规范与管理丛书”之一。本书从财务收支审计、预算执行与财务决算审计、领导干部经济责任审计、建设工程全过程审计和内部控制审计等五种审计,探究内部审计实务操作流程、质量控制以及相关的理念和方法。

目录

第一编 财务收支审计

教育系统财务收支审计操作流程图

第一章 总则

第一条 制定本规程的目的和依据

第二条 财务收支审计定义

第三条 财务收支审计的目的

第四条 本规程编制规则

第二章 财务收支审计的计划与主项

第五条 审计项目立项

第六条 成立审计组

第七条 开展审前调查

第八条 制定项目审计计划

第九条 编制审计工作方案

第十条 制发审计通知书

第十一条 签订定审计承诺书

第十二条 审计公示

第三章 财务收支审计的实施

第十三条 召开审计组进点座谈会

第十四条 了解与记录内部控制

第十五条 初步评价控制风险

第十六条 符合性测试

第十七条 评价控制风险

第十八条 实质性测试

第十九条 重要性水平

第二十条 审计风险

第二十一条 获取审计证据

第二十二条 编写审计日记

第二十三条 编制审计实施工作底稿

第四章 财务收支审计的具体内容

第二十四条 审计机构对财务管理制度进行审计的主要内容

第二十五条 审计机构对预算管理情况进行审计的主要内容

第二十六条 审计机构对会计凭证审计的主要内容

……

第三编 领导干部经济责任审计

第四编 建设工程全过程审计

第五编 内部控制审计

后记

参考文献

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