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书名 江苏省教育审计发展中的实践与探索
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 祭彦加
出版社 东南大学出版社
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简介
编辑推荐

本书由江苏省教育厅审计处组织编审,是一本反映江苏省教育系统内部审计工作的书籍。2006年5月,江苏省教育厅专门下发通知征集论文,各高校、各级教育主管部门的审计人员广泛开展教育审计理论探讨和工作研究,纷纷推荐论文、经验交流文章和调查报告,截至2006年10月,共收到论文、经验交流材料和调查报告100多篇。2006年8月,江苏省教育厅在南京林业大学庐山南林宾馆专题召开了编委会,初步确定了编审的原则和方法。2006年10月编委会成员分工负责,对全书进行了初审、复审、总纂修改和终审工作。2006年12月底,交东南大学出版社出版。本书内容大致分为领导论坛、财务收支审计、基建项目审计、经济责任审计、校办产业审计、内部控制与风险防范、审计调查报告、工作研究、改革探索、异域之窗等十个部分。

目录

一、领导论坛

坚持以科学发展观为指导,服务于教育改革和发展全局,努力开创教育审计工作新局面——王斌泰同志2004年在江苏省教育审计工作会议上的讲话

加强领导 锐意创新 开创教育审计工作新局面——江苏省教育厅厅长王斌泰同志访谈录

加强教育审计工作 促进教育事业全面、协调、可持续发展——祭彦加同志2004年在江苏省教育审计土作会议上的工作报告

与时俱进 总结创新 进一步加强和发展教育内部审计——葛高林同志2002年在江苏省教育系统经济责任审计培训班上的讲话摘要

全面落实科学发展观,不断提高教育审计的质量和水平 大力促进江苏省教育事业健康、协调、全面发展——祭彥加同志2006年在江苏省教育系统审计处(科)长研修班上的讲话

二、财务收支审计

关于进一步加强和改进高等院校财务管理问题的若千思考

高等学校预算执行和决算审计的内容和方法

加强高校财务预算执行审计之我见

会计集中核算制下内审工作的认识

切实加强对民办学校财务审汁监督

三、基建项目审计

建立健全高校建设项目“全过程跟踪审计”制度

高校基建工程项目跟踪审汁重点与难点的述评

浅谈高校建设项目跟踪审计的重点和难点

高校基建工程项目全过程跟踪审计的探讨

高校基建工程项目全过程跟踪审计初探

深化建没项目跟踪审计 加强建没项目管理

浅谈基建修缮工:程项目审计中重要环节的内部控制

浅议工程量清单汁价模式下的工程结算审计

实施限额设计,控制工程造价苏州大学纪监审办

浅谈高校工程预决算的审计风险成因及防范

论教育系统工程审计风险及防范措施

高校基建项目审计风险的防范

进一步完善高校零旱基建与维修项目审计

加强工程材料价格的审计监督

施工现场签证问题浅谈

业主在工程项目管理中的索赔与反索赔管理

浅析高校绿化工:程项闩审计中的重点

浅淡高校中小型建设工程项目的跟踪审计

加强内部审计工作,积极介入基建工程项门管理——浅论内审机构如何开展建设项目审计工作

采取切实有效措施,提高基建项目审计质量

浅议高职院校工程项曰竣工决算审计中问题及对策

对加强“四个到位”预防基建职务犯罪的几点思考

淡内部审计对造价工程师的素质要求

物资采购招标评分系统的开发与应用

浅淡高校建设项目全过程跟踪审计的现状和发展趋势

修缮合同纠纷引起的思考

关于对投资项目可行性研究工作实施审计的探讨

四、经济责任审计

高校院系领导干部任期经济责任审计评价指标体系初探

经济责任审计中存在的问题及对策探究

浅谈高校后勤部门负责人经济责任审计

高校经济责任审计风险规避的哲学思考

事业单位经济责任审计的内容与方法

中小学校长经济责任审计的七个要点

教育系统经济责任审计风险防范对策研究

强化经济责任审计 着力打造清廉教育

审计调查在经济责任审计中的应用

教育部门经济责任审计存在的问题与对策

浅谈中小学校长任期经济责任审计

经济责任审计的风险与防范措施

五、校办产业审计

对高校后勤改制后国有资产保值增值审计的几点认识

高校校办企业改制中内部审计的机遇、挑战、策略

后勤社会化进程中的高校后勤企业审计的挑战与对策

内部审计在高校校办企业改制中的作用初探扬州大气

浅议我国企业内部审计当前存在的问题

六、内部控制与风险防范

论内部审计风险的防范与控制

浅议内部审计质量控制

浅议教育系统内部审计工作质量控制

浅议内部审计风险及其防范

浅谈学校内部控制体系建设

试论加强学校内部控制

提高内审报告质量 发挥内审促进作用

强化审汁监督 促进反腐倡廉

浅议工程量清单计价中建设单位对于不平衡报价的风险防范

七、审计调查报告

关于江苏省基础教育审计工作情况的调研报告

关于南通市中小学教育经费负债情况专项审计调查的报告

关于“一费制”收费政策执行情况的调研报告

关于徐州市农村教育债务现状与化解对策的调研报告

楚州区中小学校负债问题的调查报告

2000年度吴江市教育经费专项审计调查报告

关于盐城市农村中小学“六有”工程建设资金投入情况的调查报告

强化政府责任 完善义务教育投入机制——关于完善义务教育投入保障机制的调研报告

加大教育经费投入 确保农村中小学正常运转——对农村中小学日常公用经费的调查报告

八、工作研究

高职院校内部审计存在的问题及对策

加强教育内审 规范学校经济秩序

浅议内部审计在高校教材管理中的方法和作用

推行审计公告制度 扩展高校内部审计监督效能

内审机构实行审计公告制度的思考

关于高校内部审计档案管理工作的几点思考

免费教育后化解农村教育债务的对策

关于化解中小学债务问题的思考

中小学食堂财务管理现状及思考

当前教育经费管理存在的主要问题及对策

高校内部“小金库”的资金来源及治理对策

Excel在教育收费“收支两条线”管理实务中的简单应用

关于加强中小学校财务管理的思考

审计中电子资料的安全管理

九、改革探索

做好教育审计工作靠创新

从高校内部审计风险防范的视角分析——加强审计环境建设

对高等教育财政支出绩效评价体系的思考

刍议内部审计文化

从“经济警察”到“经济医生”,再到“经济卫士”——浅议在新形势下教育审计的发展

探索信息工作特点和规律 提高审计信息质量和水平

审计队伍建设五大策略

正确把握县级教育内审机构与财务机构的关系

试论教育内审体系的建立和完善

谈影响高校内部审计工作效率的因素

我国现行会计制度的不足与改革思路

顺应形势发展 积极实施管理审计

新准则新规范 促进内审新发展

十、异域之窗

澳大利亚的计算机审计

中国与西欧内部审计制度的比较

后记

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更新时间:2025/4/8 12:19:33