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书名 审计学教程(2007年修订版)
分类 经济金融-管理-管理学
作者 徐平
出版社 人民出版社
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简介
编辑推荐

本书是以《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师执业准则(2007)》等相关法规为依据,并借鉴国际审计理论与实务的最新成果,结合我国审计实践所编写的。该教材立足于注册会计师审计的基本理论、基本方法和业务技能的阐述,在基本理论方面吸收了当前最前沿的研究成果、基本方法和业务技能,注重理论联系实际,并配以示范性的简答题和业务分析题。本书共分16章,具体内容包括注册会计师职业、注册会计师的职业道德与法律责任、审计计划等。该书可供各大院校作为教材使用,也可供从事相关专业的从业人员作为参考书使用。

目录

前言

上篇

第一章 绪论

 第一节 注册会计师审计的产生和发展

 第二节 注册会计师审计概念与特征

 第三节 审计监督体系的构成及其相互间的关系

 复习思考题

第二章 注册会计师职业

 第一节 注册会计师

 第二节 会计师事务所

 第三节 注册会计师协会

 第四节 继续教育制度

 复习思考题

第三章 中国注册会计师业务准则与质量控制准则

 第一节 中国注册会计师业务准则体系

 第二节 会计师事务所业务质量控制准则

 第三节 业务准则与质量控制准则的关系

 复习思考题

第四章 注册会计师的职业道德与法律责任

 第一节 注册会计师职业道德规范

 第二节 注册会计师的法律责任

 复习思考题

中篇

第五章 审计计划

 第一节 审计业务约定书

 第二节 重要性

 第三节 审计风险

 第四节 审计计划

 复习思考题

第六章 审计目标

 第一节 审计总目标

 第二节 审计具体目标

 第三节 审计过程与审计目标的实现

 复习思考题

第七章 内部控制与控制测试

 第一节 内部控制概述

 第二节 了解与记录内部控制

 第三节 控制测试

 第四节 管理建议书

 复习思考题

第八章 审计证据与审计工作底稿

 第一节 审计证据

 第二节 审计工作底稿

 复习思考题

第九章 审计抽样

 第一节 审计抽样概述

 第二节 属性抽样在控制测试中的运用

 第三节 变量抽样在细节测试中的运用

 复习思考题

第十章 审计报告

 第一节 审计报告概论

 第二节 审计报告要素及其内涵

 第三节 审计报告的类型

 复习思考题

下篇

第十一章 货币资金审计

 第一节 货币资金与业务循环的关系

 第二节 货币资余内部控制及其测试

 第三节 现金审计

 第四节 银行存款审计

 复习思考题

第十二章 销售与收款循环审计

 第一节 销售与收款循环的业务活动

 第二节 控制测试和交易的实质性程序

 第三节 主营业务收入审计

 第四节 应收账款审计

 第五节 坏账准备审计

 复习思考题

第十三章 购货与付款循环审计

 第一节 购货与付款循环中的业务活动

 第二节 购货与付款业务的内部控制测试

 第三节 应付账款审计

 第四节 固定资产和累计折旧审计

 复习思考题

第十四章 生产循环审计

 第一节 生产循环的业务活动

 第二节 控制测试和交易的实质性程序

 第三节 存货审计

 第四节 应付工资审计

 复习思考题

第十五章 筹资与投资循环审计

 第一节 筹资与投资循环概述

 第二节 筹资与投资循环内部控制及其测试

 第三节 筹资与投资循环的交易类别测试

 第四节 银行借款审计

 第五节 所有者权益审计

 第六节 三陵投资审计

 第七节 其他相关账户审计

 复习思考题

第一六章 特殊项目审计

 第一节 首次接受委托时对期初余额的审计

 第二节 会计估计审计

 第三节 关联方及其交易的审计

 第四节 期后事项审计

 第五节 持续经营假设的审计

 复习思考题

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更新时间:2025/1/19 20:33:30