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书名 内部会计控制与会计职业道德教育/会计人员继续教育丛书
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 陈少华
出版社 厦门大学出版社
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简介
编辑推荐

这是一本具有理论前瞻性、能够贯彻政府相关法规精神又具有实践操作性的指导用书。本书分别从理论、法规和实务三个视角对单位内部会计控制进行较系统、全面的介绍与分析。全书共分两部分,第一部分为内部会计控制,分析了内部会计控制的发展历程、基本框架和具体的控制要点、控制方法。第二部分为会计职业道德教育,介绍会计职业道德的主要原则、内容与方法。

目录

第1部分 内部会计控制

第一章 内部控制概述(3)

第一节 内部控制的产生与发展(3)

第二节 内部控制与内部会计控制(13)

第三节 内部控制的作用及局限性(17)

第四节 内部控制在我国的发展(21)

第二章 内部控制制度的建立(25)

第一节 内部会计控制目标(25)

第二节 内部会计控制的原则(27)

第三节 内部会计控制制度建立与实施的基本步骤与方法(30)

第三章 销售与收款控制(36)

第一节 销售与收款业务概述(36)

第二节 销售与收款业务的控制目标流程与关键控制点(39)

第三节 销售与收款业务的控制制度(51)

第四节 案例分析(57)

第四章 采购与付款控制(63)

第一节 采购与付款业务概述(63)

第二节 采购与付款业务的控制目标流程与关键控制点(66)

第三节 采购与付款业务的控制制度(76)

第四节 案例分析(85)

第五章 货币资金内部控制(94)

第一节 货币资金内部控制概述(94)

第二节 货币资金内部控制的目标和方法(99)

第三节 现金内部控制(104)

第四节 银行存款内部控制(1lO)

第五节 其他货币资金控制(114)

第六节 对票据和印章的管理(116)

第七节 货币资金内部控制制度(119)

第八节 案例分析(121)

第六章 成本费用控制(129)

第一节 成本费用概述(129)

第二节 成本费用的控制目标和控制原则(133)

第三节 成本费用的控制流程与关键控制点(137)

第四节 成本费用的控制制度(143)

第五节 案例分析(149)

第七章 实物资产内部控制(158)

第一节 实物资产业务概述(158)

第二节 实物资产内部控制的目标与原则(161)

第三节 存货内部控制流程与控制措施(164)

第四节 固定资产内部控制流程与控制措施(171)

第五节 实物资产内部控制制度(182)

第六节 案例分析(188)

第八章 对外投资内部控制(194)

第一节 对外投资业务概述(194)

第二节 对外投资内部控制的目标与方法(197)

第三节 对外投资业务流程与控制措施(200)

第四节 对外投资内部控制制度(213)

第五节 案例分析(216)

第九章 筹资控制(225)

第一节 筹资业务概述(225)

第二节 筹资内部控制目标与方法(229)

第三节 筹资业务内部控制的内容与流程(232)

第四节 筹资业务内部控制制度(240)

第五节 案例分析(243)

第十章 信息化环境下企业内部控制的建立(253)

第一节 信息化环境下的内部控制(253)

第二节 信息化环境下企业的内部控制体系(256)

第三节 信息化环境下企业内部控制的风险防范(271)

第二部分 会计职业道德教育

第十一章 会计职业道德概述(283)

第一节 职业道德(283)

第二节 会计职业道德(285)

第三节 会计职业道德规范的内容(288)

第十二章 会计职业道德规范的建设(296)

第一节 会计职业道德规范建设的环境分析(296)

第二节 加强会计职业道德修养(302)

第三节 会计职业道德教育(305)

附录(309)

主要参考文献(383)

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更新时间:2025/1/19 16:36:52