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书名 高校内部审计理论研究与实务探索
分类
作者 冯建编
出版社 西南财经大学出版社
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简介
编辑推荐

本书收录了2002年教育部直属高校审计片区会议上的数十篇论文。这些论文都紧紧围绕我国高校内部审计改革、我国加入WTO以后高校内部审计如何应对挑战、高校内部审计服务功能的发挥等问题进行了深入而广泛的研究,视野广阔,观点明确,对象切实而具体,进发出许多供我们学习的思想火花,提供了许多供我们思考的观点。

目录

WTO对高校内部审计的影响及对策

WTO对高校内部审计的影响与对策

加入WTO后高校内审工作面临的挑战和对策

浅议我国加入WTO后的高校内部审计

对人世后中国内部审计的思考

与时俱进积极调整

——试论高校内部审计如何适应我国加入WTO后的新形势

让服务成为高校内部审计发展的源动力

——论高校内部审计服务职能的定位和发挥

浅谈内部审计的职能与内部审计工作的定位

认真实践“三个代表” 努力为教育经济建设发展服好务

内部审计资源配置问题

关于对审计质量问题的探讨

管理审计在高校内部审计中的几点运用

试论管理审计在高校内部审计中的发展

谈谈高校内部控制制度及其评审

内部控制制度评审的重点和方法

试论企业内部控制

对建立高校校办企业内部控制制度的探讨 

高校校办企业内部会计控制评审方法初探

对医院内部控制评审的实践与认识

高校建设项目内部控制制度的审计思考

积极开展计算机辅助审计实现工作手段现代化

计算机审计研究

高校后勤产业审计若干问题浅析

浅谈高校校办企业的发展策略

高校企业存在的问题与治理措施的探讨

企业偷漏逃欠税现象分析与对策探讨

企业绩效评价体系研究

浅议会计委派制后的高校内部审计

对高校推行会计人员委派制的认识

教育系统国有资产流失现象及对策

关于政府采购的审计思路

关于完善高校招标管理工作的探讨

加强工程审计力度促进管理水平提高

抓好基建审计关键环节充分发挥审计监督职能

对开展基建工程内审工作的探讨

高校基建修缮工程审计中存在的问题与对策

浅谈修缮工程审计中的问题及对策

建设工程、修缮工程施工合同审计工作的探讨

论教育系统建设工程的内部控制与建设工程审计

论建设工程造价的合理确定与有效控制

——项目决策和设计阶段

浅议工程量清单计价在招标中的运用

对建筑工程审计中索赔与反索赔问题的探讨

论高等学校领导干部任期经济责任审计

对经济责任审计评价问题的探讨

领导干部经济责任审计的有关问题与对策

浅议任期经济责任审计评价

浅谈高校中层领导干部经济责任审计评价

从“三点成一线”评价方法的形成探讨审计干部在工作中如何趋利避害

搞好高校后勤部门经济责任审计的几点思考

高校二级单位财务管理亟待统一、规范

——对开展高校二级单位财务收支审计工作的一点感想

浅谈高校财务收支审计对加强二级单位财务

管理的作用

假账的疑点及其捕捉

浅议高校企业的清算审计

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更新时间:2025/2/22 19:04:02