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书名 审计理论与实务
分类 教育考试-大中专教材-大学教材
作者 孙杰,孙联子
出版社 清华大学出版社
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简介
内容推荐
本书共十四章。第一章到第七章为理论篇,对审计理论做出了详细介绍,包括绪论、审计准则与审计职业道德、审计目标与审计计划、审计证据与审计工作底稿、风险评估与风险应对、审计方法与抽样技术,内部控制及其测试。第八章到第十四章为实务篇,对审计实务内容进行了阐述,包括销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、人力资源与工薪循环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计、终结审计与审计报告。本书注重理论教学和实际相结合的原则,力求深入浅出、通俗易懂,同时注重教材的可读性。在理论篇开篇明确了知识目标、能力目标,实务篇开篇阐述了主要内容、知识目标、能力目标,并由案例导入,章后附有同步训练的选择题、简答题及案例分析题,有利于教和学,有助于培养学生的分析能力、判断能力和操作能力。相关内容的资料卡可扫书中二维码阅读学习。
本书可作为普通高等院校经济管理类会计学、财务管理、审计等专业审计学课程的教材,更适合应用型大学的学生学习使用。
目录
第一章绪论1
第一节审计的产生和发展1
第二节审计的分类、对象和职能4
第三节审计组织与审计人员6
【同步训练】15
第二章审计准则与审计职业道德17
第一节审计准则17
第二节注册会计师职业道德及法律责任26
【同步训练】36
第三章审计目标与审计计划38
第一节审计目标38
第二节审计业务约定书与审计计划43
第三节审计重要性46
第四节审计风险50
【同步训练】54
第四章审计证据与审计工作底稿57
第一节审计证据57
第二节审计工作底稿62
【同步训练】68
第五章风险评估与风险应对71
第一节风险评估71
第二节风险应对79
【同步训练】89审计理论与实务目录第六章审计方法与抽样技术93
第一节审计方法概述93
第二节审计抽样104
【同步训练】111
第七章内部控制及其测试113
第一节内部控制概述113
第二节内部控制制度的评价120
【同步训练】126
第八章销售与收款循环审计129
第一节销售与收款循环概述129
第二节销售与收款循环的内部控制及测试131
第三节销售与收款循环审计实务134
【同步训练】154
第九章采购与付款循环审计157
第一节采购与付款循环概述157
第二节采购与付款循环的内部控制及测试159
第三节采购与付款循环审计实务162
【同步训练】188
第十章生产与存货循环审计191
第一节生产与存货循环审计概述192
第二节生产与存货循环的内部控制及测试192
第三节生产与存货循环审计实务196
【同步训练】211
第十一章人力资源与工薪循环审计214
第一节人力资源与工薪循环概述215
第二节人力资源与工薪循环内部控制及其测试217
第三节人力资源与工薪循环审计实务220
【同步训练】230
第十二章投资与筹资循环审计234
第一节投资与筹资循环审计概述235
第二节投资与筹资循环的内部控制及测试237
第三节投资与筹资循环审计实务242
【同步训练】261
第十三章货币资金审计265
第一节货币资金审计概述267
第二节货币资金相关的内部控制及测试268
第三节货币资金审计实务272
【同步训练】281
第十四章终结审计与审计报告284
第一节期后事项285
第二节审计报告290
【同步训练】313
参考文献316
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更新时间:2025/2/23 7:33:49