介绍 |
差旅费管理办法是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用的管理办法。差旅费管理办法免费版由软件园为您提供下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑修改内容。更多关于差旅费管理办法内容下载,请关注软件园。 差旅费管理办法内容 报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。 3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。 报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准
财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。 差旅费管理办法常用快捷键 Ctrl+O(或Ctrl+F12):打开“打开”对话框。 Ctrl+P(或Ctrl+Shift+F12):打开“打印”对话框。 Ctrl+S:为新文档打开“另保存为”对话框,或对当前文档进行保存。 Ctrl+D:打开“字体”对话框,快速完成字体的各种设置。 Ctrl+F:打开“查找与替换”对话框,并定位在“查找”标签上。 Ctrl+G:打开“查找与替换”对话框,并定位在“定位”标签上。 Ctrl+H:打开“查找与替换”对话框,并定位在“替换”标签上。 Ctrl+I:使选中的文字倾斜(再按一次,取消倾斜)。 Ctrl+Shift+L:给光标所在行的文本加上“项目符号”。 小编推荐: 差旅费管理办法为免费模板,下载即可获得源文件,可供您编辑修改替换。软件园还提供迟到早退管理制度、库存管理制度下载。 |