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软件 差旅费管理办法
分类 表格范文-范文模板-人资行政
语言 简体中文
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版本 免费版
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介绍
    差旅费管理办法是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用的管理办法。差旅费管理办法免费版由软件园为您提供下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑修改内容。更多关于差旅费管理办法内容下载,请关注软件园。
    差旅费管理办法截图
    差旅费管理办法内容
    报销原则
    1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。
    2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。
    3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。
    4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。
    报销流程
    1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
    2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
    差旅费管理办法常用快捷键
    Ctrl+O(或Ctrl+F12):打开“打开”对话框。
    Ctrl+P(或Ctrl+Shift+F12):打开“打印”对话框。
    Ctrl+S:为新文档打开“另保存为”对话框,或对当前文档进行保存。
    Ctrl+D:打开“字体”对话框,快速完成字体的各种设置。
    Ctrl+F:打开“查找与替换”对话框,并定位在“查找”标签上。
    Ctrl+G:打开“查找与替换”对话框,并定位在“定位”标签上。
    Ctrl+H:打开“查找与替换”对话框,并定位在“替换”标签上。
    Ctrl+I:使选中的文字倾斜(再按一次,取消倾斜)。
    Ctrl+Shift+L:给光标所在行的文本加上“项目符号”。
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更新时间:2025/1/18 18:48:18